可以直接調(diào)整期初
你好老師,我新建賬套時(shí)期初數(shù)平不了,所以未分配利潤多做了100萬,然后我現(xiàn)在要沖減這部分利潤是不是做個以前年度損益調(diào)整?
老師,我們公司中途新建帳套,之前掛的帳有點(diǎn)亂,我可以在期初錄余額的時(shí)候調(diào)整嗎,比如預(yù)收預(yù)付都調(diào)整到應(yīng)收應(yīng)付,期初余額相當(dāng)于是一個新的數(shù)字。還是只能按部就班的都按上期末的數(shù)字錄進(jìn)去,在帳里調(diào)整
如果涉及以前年度損益調(diào)整科目的話,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的相應(yīng)科目期初數(shù)。比如匯算清繳要補(bǔ)2019年企業(yè)所得稅,這個調(diào)整期初數(shù)可以在財(cái)務(wù)軟件里調(diào)還是將資產(chǎn)負(fù)債表導(dǎo)出來手動調(diào)整,把手動改的報(bào)表保存?zhèn)洳椋?是財(cái)務(wù)軟件里不能直接手動改嗎? 實(shí)際工作中怎么操作的?報(bào)表不改期初數(shù),直接提交申報(bào)了是否可以?
問您一下,我現(xiàn)在已經(jīng)錄2024年的賬了,然后發(fā)現(xiàn)一個問題是:本來應(yīng)該在2023年終調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)一個科目,然后我們直接在2024年初錄期初數(shù)的時(shí)候,直接加數(shù)到另一個科目,可以嗎
問您一下,我現(xiàn)在已經(jīng)錄2024年的賬了,然后發(fā)現(xiàn)一個問題是:本來應(yīng)該在2023年終調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)一個科目,然后我們直接在2024年初錄期初數(shù)的時(shí)候,直接加數(shù)到另一個科目,可以嗎 本來2023年底應(yīng)該把這個應(yīng)付福利費(fèi)轉(zhuǎn)入未分配收益的,然后忘了,現(xiàn)在錄2024年期初我們直接把數(shù)加到未分配收益里面可以嗎?沒有出分錄,直接改報(bào)表,可以嗎?在會計(jì)學(xué)里,這種情況違反規(guī)定嗎
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?