物業(yè)公司為了盡快讓業(yè)主交物業(yè)費,贈送大米,這個屬于視同銷售。
在會計上計入銷售費用,稅法上要視同銷售,繳納增值稅與企業(yè)所得稅,并要對業(yè)主代扣代繳個人所得稅。收到物業(yè)費確認(rèn)收入:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額。贈送大米:借:銷售費用,貸:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅金
多選題4/21 4、根據(jù)增值稅規(guī)定,下列行為應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的有( )。 A 將自產(chǎn)的辦公桌用于財務(wù)部門辦公使用 B 將外購的服裝作為春節(jié)福利發(fā)給企業(yè)員工 C 將委托加工收回的卷煙用于贈送客戶 D 將新研發(fā)的玩具交付某商場代為銷售 E 將外購的水泥用于本企業(yè)職工食堂的修建 有疑惑?去提問 考考朋友 參考答案 CD 我的答案 ACD 解析糾錯 選項A,屬于將自產(chǎn)的貨物用于增值稅應(yīng)稅項目,不屬于增值稅視同銷售行為;選項B、E屬于將外購的貨物用于個人消費和集體福利,屬于不得抵扣進(jìn)項稅的情形,不屬于增值稅視同銷售行為。 A不視同銷售嗎(自產(chǎn)內(nèi)部內(nèi))
物業(yè)公司準(zhǔn)備搞活動業(yè)主交一年物業(yè)費送米油或超市的購物卡,米油和購物卡如果開增值稅專用發(fā)票可以做進(jìn)項稅額抵扣不?超市購物卡開發(fā)票只能開儲值卡,這個開過來怎么做帳呢?業(yè)主交物業(yè)費時贈送米油、購物卡時要不要視同銷售交增值稅?
老師,您好!我是物業(yè)公司的,有個小區(qū)公共部位的收入屬于主業(yè)和物業(yè)公司共同收益,我們之間約定了如何分成,公共收益的收費都交了增值稅,確認(rèn)收入是按分配后屬于物業(yè)公司的才確認(rèn)了當(dāng)期收入,屬于業(yè)主的就沒有確認(rèn),這個賬務(wù)處理是對的嗎?
老師,那個物業(yè)公司預(yù)交半年物業(yè)費贈送米油的視同銷售嗎,是具體怎么樣的,
老師,一般納稅人物業(yè)公司收物業(yè)費贈送業(yè)主大米,收到普通發(fā)票,購買時借庫存商品,貸銀行存款。實際發(fā)放借銷售費用,貸庫存商品,貸應(yīng)交增值稅。這種情況庫存商品抵消有差怎么處理。謝謝老師
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
那您說駕校贈送給女學(xué)員的花,這個屬于么
這個直接入銷售費用就可以了
什么樣的屬于視同銷售,有點分不清
以下是具體的八種情況31:
將貨物交付其他單位或者個人代銷。
銷售代銷貨物。
設(shè)有兩個以上機(jī)構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機(jī)構(gòu)移送至其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外。
將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非應(yīng)稅項目。
將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費(含交際應(yīng)酬)。
將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶。
將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者。
單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務(wù),但用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的除外。
這個屬于后邊這條唄
是的,你們這個是后面這條