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請問老師,我們是光伏安裝賣電公司,已經產生收入了但是成本票不能確定具體金額,所以大致金額做了個暫估比如說我二月份暫估了整個項目成本是30萬,借:固定資產-暫估30萬 貸:應付賬款 30萬那么每個月都會陸續的有成本票開進來,比如說這個月開進五萬的發票進來,我應該怎么做具體的分錄,是每個月沖減暫估還是最后一次沖減謝謝

2025-04-27 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-27 14:09

借應付賬款5萬,貸,固定資產5萬, 借固定資產,貸銀行存款5萬或者應付賬款5萬, 這個來了多少發票充多少剩余的繼續暫估

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快賬用戶4054 追問 2025-04-27 14:15

好,那每個月的成本就是和之前一樣,用暫估的金額算出來每個月正常月折舊嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-27 14:15

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶4054 追問 2025-04-27 14:16

那本月折舊金額是30萬/10年/12還是25萬/10/12

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齊紅老師 解答 2025-04-27 14:17

你好,30÷10÷12,按照這個來的

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你好,1.是的,當月申報 2.暫估沖銷應該是按原分錄直接沖了才對,為什么會存在沒有沖稅額?申報是要按正確的申報 3.直接反分錄或者原分錄紅字
2020-09-10
同學你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
同學你好 沒有發票的都要調增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
你好!可以按開票收入占合同總額比例結轉成本,
2024-02-28
成本按照收入對應的比例,他倆是一樣比例同步結轉。 然后分包出去的記錄到工程施工合同成本分包款。這個成本里面。 后面是這個有收入的時候再結轉到主營業務成本。
2024-02-28
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