借:預付賬款 貸:銀行存款
按月攤銷 借:管理費用-租賃費 貸:預付賬款
老師你好,我本月計提了1-3月的房租,每月有收到到發票,4月時才付這筆房租費,計提時:借管理費用-租賃費,貸:其它應付款,那我付房租時的會計分錄應該怎么做呢
以經營租賃方式租入管理辦公用設備一臺,每月租金5000元,按季支付,3月31日甲公司以銀行存款支付應付租金,要求一做計提應付經營租入固定資產租金的會計分錄。二,三月31日支付租金時的會計分錄。
房租年底一次性付款,我想分攤到每個月計提,這個分錄怎么做?年底一次性付清會給我們開一張專票抵扣
公司在寫字樓租賃一層辦公間進行辦公營業,為期5年,從2023年8月開始租賃,現在合同約定租賃付款如下: 1/2023年8月31-2026年8月30,每月租金為109387.16元,每季度支付一次,支付金額為109387.16*3=328161.48元; 2/2026年8月31日-2027年8月30日每月租金為115950.39元,每季度支付一次,支付金額為115950.39*3=347851.17元; 3/2027年8月31-2028年8月30每月租金為122907.41,每季度支付一次,支付金額為368722.23元; 年利率為4.75%,現在想請教一下老師,用使用權資產和租賃負債的知識,怎么確認使用權資產的金額及每月分錄應該怎么做?
公司在寫字樓租賃一層辦公間進行辦公營業,為期5年,從2023年8月開始租賃,現在合同約定租賃付款如下: 1/2023年8月31-2026年8月30,每月租金為109387.16元,每季度支付一次,支付金額為109387.16*3=328161.48元; 2/2026年8月31日-2027年8月30日每月租金為115950.39元,每季度支付一次,支付金額為115950.39*3=347851.17元; 3/2027年8月31-2028年8月30每月租金為122907.41,每季度支付一次,支付金額為368722.23元; 年利率為4.75%,現在想請教一下老師,用使用權資產和租賃負債的知識,怎么確認使用權資產的金額;未確認的融資費用是多少;2023年8月31-2026年8月30、2026.8.31-2027.8.30、2027.8.31-2028.8.30這三年的分錄是怎么做的?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師。我23年一個一次性扣除固定資產的憑證做錯了,借:累計折舊,制造費用,貸:固定資產,這個我要怎么調整過來好?
贈送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
1 2 3月怎么計提,我們是4月才付一個季度的租賃管理費
我直接1月份就付款分錄做出來?
1 2 3月 借:管理費用-租賃費 貸:預付賬款