您好,當月計提的時候就是入費用了,實際發放是做發放的分錄
老師,應付職工薪酬是當月工資當月計提嗎,計提的時候,應付職工薪酬記貸方,發放的時候記借放,但是在分配到費用里的時候再記到貸方嗎?還有,當月的工資要到第二個月才能造好,當月就沒法計提呀
計提工資時候可以比實際發放的工資多計提嗎
11月做賬的時候計提了12月份工資218176.6,實際12月的工資在2月份才發放的實際發放了30萬,那差額那部分補計提。計提工資是計提當月的還是下月的呢,因為是員工工資跟銷售業績有關,要實際發放才直接具體金額,計提只是計提一個大概金額嗎
公司員工工資是兩個月才發放,7~8月的人工工資9月才發,之前每個月計提總會和實際發放有差異,工資這塊好費時間計算,請問老師以后我就按實際發放的兩個月做一次工資可以嗎?每月不再做計提可以嗎?
給股東發工資,每個月計提12月份的時候實際發放可以嗎?得用批量發工資功能嘛?
請問休了婚假,績效能不能不發?
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎
我是說當月不計提費用,后面實際發放的時候做四角憑證,可以嗎
實際發放的時候,計提費用及發放分錄一起做
那你們當月的費用不是少了嗎,這個不符付權責發生制