直接轉為成本費用,匯算時調(diào)增
您好,老師,請問:我用票走對公走款,但有不想在稅務上體現(xiàn)出來。比如:老板用款,他自己拿來發(fā)票,請問這個發(fā)票我怎么做賬?這張發(fā)票不想在主營成本上體現(xiàn)怎么做賬啊?我們是餐飲公司,老板拿的是材料票,以往來款打他自己賬戶了。
老師,您好,請問一下,公司員工墊付了一筆貨款,現(xiàn)在員工拿著增值稅專用發(fā)票來報銷。怎么做賬喃?
老師,我司有一筆200元的辦公設備租賃發(fā)票老板弄丟了,對公打款出去的,掛在應付賬款很久了!現(xiàn)在找不到對方公司!發(fā)票是拿不到了,怎么處理?還是一筆3000元也是這種情況,對公轉賬拿不到發(fā)票已經(jīng)超一年了
老師,您好,我們公司項目的人員私自拿了其他公司的材料,現(xiàn)在對方公司要求我們付這批材料的錢,要對公賬戶支付,但是對方不開發(fā)票,這樣我這邊該怎么平賬?
老師您好,我們有一筆費用之前已經(jīng)支付記在了預付賬款里面,后來拿到了對方的發(fā)票是專用發(fā)票,請問這個分錄怎么寫?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項稅額,600多元,現(xiàn)在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現(xiàn)在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨摂?shù)?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產(chǎn)是不動產(chǎn),不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業(yè)務,通用記賬憑證內(nèi)容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業(yè)所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
那分錄直接做嗎。然后調(diào)整,不需要其他輔證嗎
是的,分錄直接做,匯算時再調(diào)增