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老師,企業(yè)所得稅是每季度預(yù)繳,是按季度計(jì)提還是按月計(jì)提,計(jì)提時(shí)是不是還要考慮以前年度虧損的問(wèn)題?正常我們是申報(bào)結(jié)束了才知道繳多少所得稅的,這樣沒(méi)申報(bào)會(huì)計(jì)提不準(zhǔn)

2025-04-24 09:39
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-24 09:45

企業(yè)所得稅通常按季度計(jì)提,與季度預(yù)繳規(guī)定相匹配。計(jì)提時(shí)要考慮以前年度虧損,應(yīng)納稅所得額是收入總額減除相關(guān)項(xiàng)目及以前年度虧損后的余額。雖然申報(bào)后才知確切納稅額,但季度末可根據(jù)會(huì)計(jì)利潤(rùn)和納稅調(diào)整事項(xiàng)(含以前年度虧損)預(yù)估計(jì)提,申報(bào)時(shí)再調(diào)整,有差異可在后續(xù)處理,以準(zhǔn)確反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果和稅務(wù)負(fù)擔(dān)。

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快賬用戶1602 追問(wèn) 2025-04-24 09:48

老師你說(shuō)的有差異后繼處理是指,差額部分放到申報(bào)當(dāng)期補(bǔ)提或沖減所得稅費(fèi) 嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-24 09:49

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣

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快賬用戶1602 追問(wèn) 2025-04-24 09:54

但是有一點(diǎn)不好搞,申報(bào)所得稅時(shí)就要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表中的所得稅費(fèi)會(huì)與所得稅季報(bào)應(yīng)繳稅額不一致,這個(gè)會(huì)有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-24 09:58

同學(xué)你好 這個(gè)有的哦 提交不了

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快賬用戶1602 追問(wèn) 2025-04-24 10:01

那這樣就要求在未申報(bào)時(shí)所得稅費(fèi)就要完全計(jì)得準(zhǔn)確才行,怎么做才能計(jì)提得分毫不差?

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齊紅老師 解答 2025-04-24 10:03

按賬上的來(lái)計(jì)提就可以

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快賬用戶1602 追問(wèn) 2025-04-24 10:04

按帳上不是有差異嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-24 10:05

如果是調(diào)整后的那你賬上也得補(bǔ)計(jì)提或者沖減多計(jì)提的

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快賬用戶1602 追問(wèn) 2025-04-24 10:19

老師,你就說(shuō)說(shuō)你,計(jì)提所得稅費(fèi)、上傳財(cái)務(wù)報(bào)表、申報(bào)所得稅費(fèi),這三個(gè)你的順序吧?

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齊紅老師 解答 2025-04-24 10:23

計(jì)提所得稅然后上傳財(cái)務(wù)報(bào)表,最后匯算清繳

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快賬用戶1602 追問(wèn) 2025-04-24 10:26

那你前面說(shuō),財(cái)務(wù)報(bào)表上的所得稅費(fèi)要與所得稅季度申報(bào)金額一致,財(cái)務(wù)報(bào)表又是根據(jù)計(jì)提所得稅生成的,那這樣就要求三者都完全一致才行,那就不存在差異后續(xù)處理的問(wèn)題?

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齊紅老師 解答 2025-04-24 10:27

是的,如果有調(diào)整那就更正之前申報(bào)的

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2025-04-24
同學(xué)你好 1.是的,按季度利潤(rùn)計(jì)提就行了 有利潤(rùn)可以彌補(bǔ)以前年度虧損
2020-10-22
一、這個(gè)不是在第四季度進(jìn)行計(jì)提,是次年進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳后,進(jìn)行補(bǔ)提處理。
2021-01-17
您好,23年虧損夠彌補(bǔ)就不需要計(jì)提。
2024-07-11
你好,根據(jù)年累計(jì)的利潤(rùn)總額減去以前年度的虧損,這個(gè)余額乘以稅率減去之前預(yù)交。
2021-10-26
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