個體戶小規(guī)模的增值稅,打開增值稅申報表,季度30萬以內(nèi)在第11行里面填寫, 其他的打開保存 超過的在第一行和第3行 減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫,然后打開附表1保存申報提交就可以的。
鄒老師可以抽空給我詳細(xì)說下報稅流程嗎?比如報稅時間點,需要報哪些稅,如何操作等等,謝謝老師了
個體工商戶如何報稅,請詳細(xì)解釋下,不懂,謝謝啦
申報個稅的流程是什么?可以具體說一下嗎,越詳細(xì)越好。
老師,能給我說一下注冊個體工商戶的詳細(xì)流程嗎?謝謝
個體工商戶報稅流程,具體如何操作呢
簡易計稅究竟用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發(fā)票上的稅費(fèi)確認(rèn)交的稅費(fèi)就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅呢簡易計稅的稅費(fèi)究竟用那個科目啊,建筑勞務(wù)的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入100÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業(yè)務(wù)成本80÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應(yīng)付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應(yīng)交稅費(fèi),貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
您好老師 這道題不懂 股份還未支付時 借計管理費(fèi)用, 我懂 ; 但是貸方的資本公積-其他資本公積是什么意思?都已經(jīng)要付出去了 難道企業(yè)的資本公積還增加了嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認(rèn)成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費(fèi)算出來
工商年報是按所得稅匯算之后的利潤呢還是按會計利潤填
會所買乒乓球桌,乒乓球,乒乓球框記入什么費(fèi)用
老師,您好 請問由上級工會下文件通知的勞模療休養(yǎng)活動,往返路費(fèi)由單位支付,這個應(yīng)該記入哪個科目呢?可以記“差旅費(fèi)”么?
老師,一般納稅人生產(chǎn)粽子是9個點開稅票還是13個點
老師,個人所得經(jīng)營自然人客戶端,這里要簽訂三方協(xié)議,就是我這邊的個人所得經(jīng)營的稅款要從賬戶上扣錢,就是公戶上扣錢,我這個要在哪里簽訂啊?
老師,公司目前是小微企業(yè),但資產(chǎn)總額控制不了在5000萬以下了,如果把公司分成兩個公司,對減少資產(chǎn)總額會有幫助嗎?
生產(chǎn)經(jīng)營所得,如果是查賬征稅的自然人,電子稅務(wù)局扣繳端里面根據(jù)你的營業(yè)收入利潤總額填寫。本年累計收入減去利潤總額等于成本費(fèi)用,填寫到成本費(fèi)用里面。
代扣代繳的綜合所得填寫了法人可以嗎?
去看一下你們有這個稅種認(rèn)定嗎?沒有的話申報不了。
沒有認(rèn)定、我可以申請認(rèn)定嗎
可以的,可以增加的,找你專管員那邊給你增加。
增加和不增加的區(qū)別是啥?多減成本?
和成本沒有關(guān)系 增加了就需要申報代扣代繳
員工工資不算在總成本里面嗎?
你不申報,你沒有這個稅種認(rèn)定的話,你發(fā)放了也可以抵扣所得稅
專管員沒有認(rèn)定這個、我申報了、顯示申報失敗需要認(rèn)定,我可以不去管它吧?
是的對的,可以的,可以的