你好,可以的,操作沒問題
我年初時預提了一部分銷售費用和管理費用,借:銷售費用 管理費用 貸:其他應收款 期間也來了部分發票,做的 借:銷售費用(紅字) 其他應收款 銷售費用 (正數) 貸:預付賬款;但年底發票并沒回來完,我怎么沖回這剩余沒來發票的部分
請問老師,公司把明年的會務費都開來了,我想一部分入今年的費用,一部分放明年1-3月份入賬,可以嗎?
老師好,貨款有發票開進,一部分對公付了,一部分給的現金,對方沒有給收據,我用什么來入賬
以前的固定資產不是按總價入的賬,只把付款的部分入帳了,一直沒計提折舊,付款的部分沒開回來發票,計入其他應收款了,但是沒付款的部分沒有入賬,我應該在怎么處理?
你好老師,采購商品預付了一部分錢,對方開來的發票多,怎么作分錄?借:庫存商品 應交稅費…… 貸:預付賬款 應付賬款
貿易公司包材和商品一起進項怎么開票
我公司是一般納稅人的生產企業,促成了筆居間費項日,開居間費發票,增值稅稅率是13還是6稅。
老師,公司搞團建娛樂活動,一等獎發放現金這種做什么費用?
匯算清繳的時候是不是獎金和工資加在一起天下職工薪酬支出及納稅調整明細表?
老師,購買景德鎮貴重瓷器(每件過萬)做為辦公室擺件,請問記入什么科目?
老師,勞務再分包,增值稅能抵減分包款繳納嗎
老師勞務派遣給我單位開的發票一張備注寫工資10元,一張備注寫管理費5元,我做賬寫借:主營業務成本10借:管理費5,還是都進入主營業務成本
甲公司出資10萬園投資的子公司注銷,注銷后賬面上合并報表應該怎么做抵消分機票電子行程單可以抵扣稅金嗎錄
老師,1季度是盈利的,一定要交企業所得稅嗎?可以先不交嗎
老師 我換了電腦 我怎么上你們網站
我們是小企業會計準則,嗯嗯,因為票開在了一起,我看到了銀行回單,把掛賬一部分忘記入賬了
你好這個你補充做進來就好了。
成本算25年的是可以的對吧
你好,你按照發票直接做到25年的話可以這樣操作。
嗯嗯!因為發票總金額開到24年了,我24年付款的一部分按回單入賬了,今天剛查掛賬,看到少計了
你好,操作是可以的
嗯嗯!好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。