您好,假如交稅3500,倒推利潤3500/5%=70000,利潤是7萬,你現(xiàn)在的利潤是93萬,差成本86萬
您好,老師,請教一個問題,因?yàn)槲覀兪嵌话笪覀儼寻l(fā)票開過去,總金額270萬,但是工程進(jìn)度很少,現(xiàn)在又?jǐn)R置了,所以成本發(fā)票缺,企業(yè)營業(yè)利潤大,能不能按進(jìn)度確認(rèn)收入,這樣就不會導(dǎo)致利潤那么高,交太多的所得稅
一.合同流,資金流,票流,物流,臺賬流,五流合一,是稅務(wù)稽查重點(diǎn)。 二.只要一開票,我就要關(guān)心我交的稅,只要一開票,我就要關(guān)心我交的稅。 三.我在我的企業(yè)中,一定要知道我的行業(yè)稅負(fù)率。 四.我當(dāng)會計(jì),知道開多少票,就知道交多少稅,也知道得多少票,也知道有多少票,差多?? 少,我知道了 五.我在我的企業(yè)中關(guān)注這個值,利潤占收入的百分比,這個值叫利潤率,利潤率越大交的稅就越多。 六.楊總,您放心,我會嚴(yán)格控制我們家的利潤率,不會把稅交錯的, 七.發(fā)票確定收入,稅負(fù)確定成本,利潤早就知道,費(fèi)用是倒擠出來的。 請問老師,這里面說的行業(yè)稅負(fù)率,還可以提前籌劃,是啥意思
老師請問一下 我上年12月份的本年累計(jì)金額利潤總額是998613.21 然后我上年有預(yù)提費(fèi)用4087558.28元 現(xiàn)在我把這筆預(yù)提費(fèi)用沖了以后需要交多少的企業(yè)所得稅?稅率按5%計(jì)算 需要計(jì)算過程謝謝
我勞務(wù)公司A從總包B公司接的4千萬不含稅產(chǎn)值,純勞務(wù)單價 現(xiàn)B公司補(bǔ)9%稅點(diǎn)給A,讓A向承建方中建四局開票4360萬含稅9%銷項(xiàng)發(fā)票獲取工程款,初步核算A的成本都是人工工資占多,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能收到1163萬的成本票,所以我需要先測算一下所得稅 印花稅和工會經(jīng)費(fèi)等 如果這個稅費(fèi)我虧了 就會導(dǎo)致我那4000萬純勞務(wù)的利潤受損 請問,以下兩種方案 A:企業(yè)所得稅:4000萬*2%;工會經(jīng)費(fèi):2837萬*2%(3000萬工資是我無法取得進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票需做的人工工資),印花稅:4000萬*0.3‰ B:企業(yè)所得稅:暫定行業(yè)利潤8%,4000萬*8%*5%;工會經(jīng)費(fèi):2837萬*2%,印花稅:4000萬*0.6‰ 以上是我的測算思路 請老師指點(diǎn)哪種正確
老師,請問一下利潤總額930793.48,我需要找回多少成本發(fā)票就大概交3500-4000的稅款啊?咋算的?5%的企業(yè)所得稅稅率
老師差額征收需要提前給稅務(wù)局報備嗎
提交給電子稅務(wù)局的報表里 現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的主營業(yè)務(wù)費(fèi)用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務(wù)公司選擇了差額征收,那購入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業(yè)收入是只有主營業(yè)務(wù)收入還是還包括其他業(yè)務(wù)收入?
合同文件類型在咱們學(xué)堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領(lǐng)導(dǎo)說要再編個財(cái)務(wù)報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應(yīng)該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現(xiàn)在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發(fā)票嗎?
老師,一般納稅人從農(nóng)戶手里收的蘋果,農(nóng)戶可以給我們開專票嗎?幾個點(diǎn)的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業(yè)務(wù)成本18萬貸:應(yīng)付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發(fā)票,10萬費(fèi)用類發(fā)票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據(jù)25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發(fā)票計(jì)入一季度的主營業(yè)務(wù)成本,10萬的發(fā)票計(jì)入一季度管理費(fèi)用,這樣影響了2025年度利潤,我應(yīng)該怎樣調(diào)整?
享受環(huán)保行業(yè)三免三減半政策的企業(yè),收到政府補(bǔ)助(中小企業(yè)專項(xiàng)發(fā)展專項(xiàng)資金,)可以納入應(yīng)納稅所得額享受減免優(yōu)惠政策嗎
Ok,明白了,謝謝老師
別客氣,有疑問盡管來問。
對了老師,我們還有一個地方免征40%的。就是稅款3536.67??60%去交企業(yè)所得稅2123.80稅款
我交3500的稅款,還可以減少多少吖?
這個是特殊的。我該咋算出減免了后,3500左右稅款
都已經(jīng)是5%的,還有免征,你是享受的哪個優(yōu)惠呀?別弄錯了?
把上面的式子變換一下3500/5%/60%去求出利潤就可以了,政策千萬別用錯了。
免征地方40%企業(yè)所得稅 桂政發(fā)〔2020〕42號http://www.gxzf.gov.cn/html/zfwj/zzqrmzfwj_34845/t7390763.shtml 我們是廣西欽州市的,我看政策有企業(yè)所得稅5年內(nèi)免征地方40%的
第五條政策
嗯,企業(yè)符合相關(guān)要求可以享受的。
好的,謝謝老師