如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免 ?
老師,我之前把疫情對企業減免的社保也計提,并把減免部分結轉成營業外收入了(詳情看圖片)。我現在想沖回,分錄應該怎么做?
老師,我想咨詢下,小規模企業季度超過30萬了,減免的2%的增值稅是不是要計入營業外收入呢,還有附加稅減免的部分,是不是都要計入營業外收入呢,減免的土地使用稅
想咨詢一下我小規模上季度開的專票,交增值稅,計提了城建稅附加,有的免稅,有的減半,免稅和減半的下次做賬需要結轉到營業外收入嗎,謝謝
咨詢一下2020年小規模增值稅減免部分要結轉到營業外收入里,沒有結轉進去,現在怎么調賬
老師,我想咨詢下,小規模今年免稅怎么做分錄,比如,第一季度我收入有50萬,就直接寫:借:應收賬款 50 貸:主營業務收入 50 是這樣嗎
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
來料加工業務實際發生的加工費計入哪里?
村級集體經濟組織入賬跟小規模的一樣不
老師,個體工商戶(湯粉店),月銷售額在5萬左右,平時基本不開發票,哪怕開了金額也很小(一千左右一個月),幾個月才開一次,,請了四個員工包括老板總人數六人,除了老板老板娘買了社保,其他人都沒有買社保,請代賬公司打理至今已有六年了,老板說從沒有提供過任何單據或數據給代賬公司,現在我想接手過來,該注意哪點?謝謝
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
這個是民非組織的分錄
我沒有進入未交增值稅,而是直接進應交增值稅—減免稅款
借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收入-稅費減免
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。