對的是的,是這么做的
小規(guī)模季度未超過30萬,但是有收入,那我做賬確認收入了分錄是借:銀行存款貸應收賬款 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費增值稅—銷賬稅,那收入在30萬以下,免征增值稅,那我下一步分錄應該怎么做呢
老師,我想咨詢下,小規(guī)模今年免稅怎么做分錄,比如,第一季度我收入有50萬,就直接寫:借:應收賬款 50 貸:主營業(yè)務收入 50 是這樣嗎
老師。小規(guī)模納稅人?,F(xiàn)在開票免稅,我做分錄都直接是借:應收賬款 貸:主營業(yè)收入 這樣對嗎
老師,我們有個咨詢公司是小規(guī)模,然后開普票給對方,一個季度不超30萬,國家可以免收增值稅,我分錄是這樣寫對嗎? 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 借:應交稅費 應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師。2023有一筆收入記多了,以前分錄是,借,應收賬款50萬,貸,主營業(yè)務收入48.54萬,增值稅銷項6.3萬。我今年怎么用以前年度損益調整這個科目更正?
長期兼職員工周結工資,那個稅是每周給他扣,還是次月申報一次性扣呢
個人年度匯繳收入11萬要交個稅嗎
老師,法人股東做股權轉讓,被投資公司的工商年報也是要反映這個變更信息的吧
勞務派遣需要計提嗎 上月的
開多少進項,交稅2000,進項發(fā)票13%。這個怎么算呀
老師,請問附加扣除可以中午做更改嗎,比如前幾個月孩子是分給女方抵扣的,5月份可以更改成男方嗎,這樣更改是影響5-12月還1-12月一起更改了?
請問老師,所得稅匯算的時候,工資實發(fā)和賬載金額是兩個數(shù),稅收金額填哪一個呀
第一次做托盒,要開模具費,這費用計在什么科目
老師,請問下, 客戶我們租車,這個車的保險是我們幫客戶買的, 然后客戶再付給我們, 現(xiàn)在我們收到保險公司發(fā)票, 也開給了客戶服務費發(fā)票,我們對保險公司發(fā)票是按月分攤的, 那開給客戶服務費發(fā)票是一次性收入還是按月收入呢?
參加產(chǎn)品交流會租用的場地,物業(yè)開過來的是服務費發(fā)票,我們入賬要做在哪里
我想問下,免稅之前怎么會計分錄怎么處理?比如,應收賬款33萬,主營業(yè)務收入30萬,增值稅3萬,沒有繳納,
借應收賬款33萬 主營業(yè)務收入,30萬 應交稅費應交增值稅3萬 借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入3萬