那個不需要做賬調(diào)整的。只是算所得稅的需要做納稅調(diào)整
請問老師,2021年財審調(diào)整的分錄,圖片所示,對我計算研發(fā)費(fèi)加計扣除有影響嗎?
研發(fā)費(fèi)用加計扣除,賬務(wù)是正常處理,還是按照加計以后的金額提攤銷和費(fèi)用?還是只調(diào)整所得稅申報表,不影響賬目
老師你好,請問我們有研發(fā)費(fèi)用,也有研發(fā)費(fèi)用輔助賬,也能合理準(zhǔn)確的歸集,享受研發(fā)加計扣除后利潤表是負(fù)數(shù),而且金額也大,那我們可以部分享受研發(fā)扣除嗎?這樣對高新認(rèn)定有影響嗎
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表,是修改加計扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計扣除這一欄
老師,問一下,研發(fā)費(fèi)用加計扣除后,那個未分配利潤有變化嗎?
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補(bǔ)了22年的虧損全部彌補(bǔ)完了,24年申報的時候,這張表并沒有代入23年彌補(bǔ)規(guī)程的數(shù)據(jù),全部都是0??,也無法自行修改,12366也說就是不會顯示,對嗎
12月份進(jìn)項(xiàng)稅額做成了銷項(xiàng)稅額,今年怎么處理
我崩潰了,感覺自己的怨氣很重。一個人獨(dú)自帶三個小孩,又要上班,又要弄小孩,還要備考。小孩不聽話就想哭,從來都沒有那么沮喪過,也不敢多向別人傾訴一句。有時候看著眼前的一片狼藉,覺得堅(jiān)持很難啊。備考路走的如此艱辛,孩子孩子沒帶好,考試也沒堅(jiān)持。。。但愿這不是常態(tài),但愿一切如愿。。。
去年銷售費(fèi)用紅字發(fā)票70000未入賬,今年發(fā)現(xiàn)怎么處理,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
去年銷售費(fèi)用發(fā)票70000未入賬,跨年怎么處理
我對損益這兩個字有點(diǎn)模糊能否給我解析一下?謝謝
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時扣掉的款記什么科目?材料入庫時已:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補(bǔ)了22年的虧損全部彌補(bǔ)完了,24年申報的時候,著張表上還會顯示23年彌補(bǔ)的這個過程嗎?現(xiàn)在只顯示了22年數(shù)據(jù)的第8列,當(dāng)年虧損額,其他的都為零了對嗎
歐老師,購買原材料入庫時,是通過材料采購科目再結(jié)轉(zhuǎn)到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產(chǎn)完成后銷售給客戶的設(shè)備,提供維修為領(lǐng)用的原材料計入什么科目?在保修期內(nèi)的維修領(lǐng)用原材料計入什么科目?過了保修期領(lǐng)用原材料計入什么科目?
好的,明白了謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。