你好,系統上面你填的不含稅收入是多少。
老師,請教一下,我看到我公司以前的財務(小規模,季度申報)申報增值稅時,其中填寫增值稅不含稅銷售額是401270.62元,然后應納稅額是12038.12元,其中本期應納稅額減征額2975.5元,應納稅額合計9062.62元,實際最后她申報了9062.62元。我想咨詢的是,那個2975.5元和9062.62元是怎么算來的?為什么我們要繳納9062.62元,現在不是小微企業減按1%征稅的嗎?不是應該繳納增值稅401270.62*1%=4012.71元嗎?
老師節日快樂,請教個問題個體工商戶核定征收。季度開票收入未超過30萬元,本季度開票金額136786.57元,沒有增值稅。個人所得經營所得核定計稅依據5.7萬元,稅率(征收率1.00%),老師請問個人所得經營所得怎么計算本期應稅款。是(136786.57-57000)*1.00%,還是直接用5.7萬元*1.00%?
請問老師,公司是小規模納稅人,1、2、3總和本年累計利潤總額是負數,第3季度利潤總額是0.8元,0.8元是公司銀行存款利息收入,請問利潤表里所得稅費用本期和本年累計用填寫嗎還是為0,企業所得稅申報表里和增值稅申報表里本期數用填寫嗎還是寫0,比如本期應征增值稅不含稅銷售額、本期應納稅額,謝謝
請問老師,公司是小規模納稅人,1、2、3季度總和本年累計利潤總額是負數,第3季度利潤總額是0.8元,0.8元是公司銀行存款利息收入,請問利潤表里所得稅費用本期數和本年累計用填寫嗎還是為0,企業所得稅申報表里和增值稅申報表里本期數用填寫嗎還是寫0,比如本期應征增值稅不含稅銷售額、本期應納稅額,謝謝
本公司是小規模納稅人本季度開票收入437310.88開票稅率一個點,增值稅是4373.11 元。但是超過三十萬全額征稅稅款是三個點13119.33元。請問老師這個做收入的分錄,和應交增值稅分錄分別應該怎么做?
企業所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,這張表并沒有代入23年彌補規程的數據,全部都是0??,也無法自行修改,12366也說就是不會顯示,對嗎
12月份進項稅額做成了銷項稅額,今年怎么處理
我崩潰了,感覺自己的怨氣很重。一個人獨自帶三個小孩,又要上班,又要弄小孩,還要備考。小孩不聽話就想哭,從來都沒有那么沮喪過,也不敢多向別人傾訴一句。有時候看著眼前的一片狼藉,覺得堅持很難啊。備考路走的如此艱辛,孩子孩子沒帶好,考試也沒堅持。。。但愿這不是常態,但愿一切如愿。。。
去年銷售費用紅字發票70000未入賬,今年發現怎么處理,小企業會計準則
去年銷售費用發票70000未入賬,跨年怎么處理
我對損益這兩個字有點模糊能否給我解析一下?謝謝
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時扣掉的款記什么科目?材料入庫時已:借:原材料 貸:應付賬款
企業所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,著張表上還會顯示23年彌補的這個過程嗎?現在只顯示了22年數據的第8列,當年虧損額,其他的都為零了對嗎
歐老師,購買原材料入庫時,是通過材料采購科目再結轉到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產完成后銷售給客戶的設備,提供維修為領用的原材料計入什么科目?在保修期內的維修領用原材料計入什么科目?過了保修期領用原材料計入什么科目?
申報我填的不含稅收入金額是1272390.83元
大致對就行
這個免稅額不是2%,免稅沒有免這么多,
本來3%的稅免2%,實際是繳1%,這樣子不是免1%
超過部分是怎么算的
你好,老師算了一下,沒有算出這個數據。你能把申報表發來看下嗎
就是這樣子,填了不含稅收入系統就帶出這個數字
正常小規模是交1%,然后免2%。 你的這個數是免了1%。我有點不理解,沒見過這種情況。
所以想看看申報表。