先取得發(fā)票:如果現(xiàn)在讓對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票,在公司轉(zhuǎn)為一般納稅人之前,取得的專用發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。因?yàn)樾∫?guī)模納稅人期間取得的專票不能用于抵扣一般納稅人期間的銷項(xiàng)稅額。而且,在小規(guī)模納稅人期間取得專票可能會(huì)形成滯留票,給企業(yè)帶來一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 后取得發(fā)票:建議在公司轉(zhuǎn)為一般納稅人之后,再讓對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票。這樣,公司就可以按照一般納稅人的規(guī)定,正常抵扣該發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,從而避免不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和損失
請(qǐng)問老是,我們買了一臺(tái)100多萬的設(shè)備,但是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,所以抵扣不了稅,你說能不能等我們生成一般納稅人之后再讓對(duì)方開票? 款已經(jīng)對(duì)公付了
老師,現(xiàn)在成立了公司但一個(gè)月開銷售專票6000然后進(jìn)項(xiàng)專票也是6000現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人那可以變?yōu)橐话慵{稅人嗎?在節(jié)約稅方面小規(guī)模納稅人好還是一般納稅人好
請(qǐng)問老師:比如我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,然后現(xiàn)在支付了一筆款,對(duì)方是一般納稅人,現(xiàn)在不著急拿成本票,等我們公司轉(zhuǎn)為一般納稅人了,再叫對(duì)方開具專票。可以這樣操作嗎?
老師,我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,銷售收入達(dá)500萬后馬上就要升為一般納稅人了,兩年前公司的裝修費(fèi)用還沒付款開票,可以等我升為一般納稅人后再開專票過來抵扣嗎
老師 現(xiàn)在公司是小規(guī)模 可以讓對(duì)方開給我們專票吧 等我們變成一般納稅人之后 是不是還可以繼續(xù)抵扣之前的專票
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補(bǔ)了22年的虧損全部彌補(bǔ)完了,24年申報(bào)的時(shí)候,這張表并沒有代入23年彌補(bǔ)規(guī)程的數(shù)據(jù),全部都是0??,也無法自行修改,12366也說就是不會(huì)顯示,對(duì)嗎
12月份進(jìn)項(xiàng)稅額做成了銷項(xiàng)稅額,今年怎么處理
我崩潰了,感覺自己的怨氣很重。一個(gè)人獨(dú)自帶三個(gè)小孩,又要上班,又要弄小孩,還要備考。小孩不聽話就想哭,從來都沒有那么沮喪過,也不敢多向別人傾訴一句。有時(shí)候看著眼前的一片狼藉,覺得堅(jiān)持很難啊。備考路走的如此艱辛,孩子孩子沒帶好,考試也沒堅(jiān)持。。。但愿這不是常態(tài),但愿一切如愿。。。
去年銷售費(fèi)用紅字發(fā)票70000未入賬,今年發(fā)現(xiàn)怎么處理,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
去年銷售費(fèi)用發(fā)票70000未入賬,跨年怎么處理
我對(duì)損益這兩個(gè)字有點(diǎn)模糊能否給我解析一下?謝謝
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時(shí)扣掉的款記什么科目?材料入庫時(shí)已:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補(bǔ)了22年的虧損全部彌補(bǔ)完了,24年申報(bào)的時(shí)候,著張表上還會(huì)顯示23年彌補(bǔ)的這個(gè)過程嗎?現(xiàn)在只顯示了22年數(shù)據(jù)的第8列,當(dāng)年虧損額,其他的都為零了對(duì)嗎
歐老師,購買原材料入庫時(shí),是通過材料采購科目再結(jié)轉(zhuǎn)到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產(chǎn)完成后銷售給客戶的設(shè)備,提供維修為領(lǐng)用的原材料計(jì)入什么科目?在保修期內(nèi)的維修領(lǐng)用原材料計(jì)入什么科目?過了保修期領(lǐng)用原材料計(jì)入什么科目?
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝