你好,專票不含稅銷售額填到第二行開具的專用發票,普票不含稅銷售額填到第三行開具的其他普通發票,合計數408546.53填到第一行,點保存,408546.53*2%=8170.93填到第16行減征額,本期應按稅款是4085.47元,附表的減免政策也選一下,選小規模減按1%這個
個體工商戶增值稅申報收入季度不滿45萬應該填在增值稅申報表哪一欄
個體核定月應納稅經營額110000元,季度實際開票52850元,怎么填報增值稅申報表,這個季度應交多少增值稅?
個體工商戶,核定征收4萬元/月,按季度申報,第一,二季度沒開票,第三季度開票13萬,那增值稅是交多少?經營所得個稅交多少?
小規模納稅人一個季度可以開多少免交增值稅 個體工商戶一個季度可以開多少免交增值稅
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,材料發出委托加工,已完工已付款,發票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費:借 委托加工物資(加工費)貸:銀行存款,
向個人回收二手手機,然后在轉賣出去,成本票怎么弄,因為都是向個人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發票合計的稅是616.85元,按正常享受優惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個稅額做,是按實際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應填寫應付職工薪酬中的貸方累計金額嗎
企業收到個稅退付手續費1萬元 申報增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應付賬款科目只能掛公司主營業務相關的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?
沒有季度不超30萬那個免征的嗎老師?
直接按開票金額直接減按1%來交增值稅嗎?
你好,季度開票不超過30萬政策還有,開超過30萬,按全部開票的稅額繳納,不是按45萬-30萬的差額繳納
老師,如果開票29萬,也不用交增值稅是吧?只要到達30萬和超30了就全額交?
你好,是的只要不含稅銷售不超過30萬(包括30萬)都是免征,超過30萬,就全額繳納