你好,這個申報的時候,按應發(fā)工資申報。 也就是不扣2000的金額發(fā)放 預支的時候借其他應收款貸銀行存款。 然后發(fā)放工資的時候,借,應付職工薪酬貸,其他應收款,銀行存款。
這個月個稅也報完了,工資也發(fā)完了。現在老板讓再給一個人發(fā)工資(這個月工資表里沒有他,個稅也沒報他),如果是這樣的話做的工資表和實際發(fā)放不一致了怎么辦?還有他的個稅怎么辦?能補報嗎?還是下個月和那些員工一塊報?
老師您好,請問公司員工之前一直給他正常交工資繳納個稅,但是之后3個月就沒有正常發(fā)工資繳納個稅了,但從這個月開始這個員工又要正常發(fā)工資了然后公司想著把他之前3個月沒發(fā)的工資一起發(fā)放并繳納個稅,請問申報個稅的時候該怎么申報?
學堂老師,咨詢一下,公司員工有停發(fā)的工資,賬務里正常計提了就是沒有發(fā)放!那申報個稅的時候這個停發(fā)的工資是當月就申報呢?還是等實際發(fā)放的時候再申報更好呢?
老師,你好,員工預支了2000元的工資,做賬的時候掛的是其他應收款,做工資表的時候在其他扣款里扣了2000元,現在發(fā)放工資的時候,怎么做賬呢,這個員工工資7000元,,現在實際發(fā)5000元
比如某員工7-8月無工資,但是直接累計到9月再給他發(fā)實際工資,9月本來應該發(fā)放30000工資,但是扣除之前借款及其他扣款后實際9月份應該發(fā)放1萬元的工資,應該怎么做這幾筆分錄呢?計提工資和申報個稅的金額是多少?
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。