您好 這個以前年度虧損金額自動帶出來的。
企業所得稅匯算清繳,A106000企業所得稅彌補虧損明細表上的數據,是不是填完其他表自帶的,我們不用再填這個表?
企業所得稅匯算清繳的虧損表里的數據是自動帶出來的嗎
匯算清繳, 減免所得稅優惠明細表,第一行,符合小型微利企業減免企業所得稅,填什么? 企業所得稅彌補虧損明細表,這個表是不是不用填,系統自動帶數據?
老師,請問我匯算清繳,填了A106000企業所得稅彌補虧損明細表,然后主表里面彌補以前年度虧損還是沒有數據要怎么辦
老師,企業所得稅匯算清繳中的企業所得稅虧損明細表我需要手動填嗎?還是前年幾個匯算清繳表填完后,這個虧損表數據自動出來
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給我們,所以不知道對方開票了,但是肯定入不了賬,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師,所得稅匯算清繳中的業務招待費,包含管理性質的招待費嗎,比如請政府領導用餐?
老師,采購款6000元,是單位法人支付的,現在需要報銷,能采用現金支付嗎
你好,請問出口的貨物貸代是不給主提單的嗎
老師好,請教一下,當拿到24.12月份增值稅申報表時,怎么知道當年增值稅稅負,看哪一欄金額除以當年銷售額呀
企業利潤600萬,怎么提出來少交稅
老師,下面表的數據原值那一行的所有數據來源,根據賬上的哪個數據填,依據是什么,是借方還是貸方,非常感謝
補繳以前年度稅款,產生的滯納金需要用“以前年度損益調”整科目嗎
老師,我小規模時期購進了一輛車,現在是一般納稅人,當時小規模時期是沒有抵扣發票的,現在要賣出去這個車,需要繳納幾個點的稅?
這個虧損表我不用管是吧?
對,您自己核對一下數據看看對不對。
然后我都填完了,再點所得稅匯算的住申報主表,怎么主表的第26行,減:彌補以前年度虧損這 咋沒有吧之前年度的虧損帶過來
正常自動出來數據啊,你彌補虧損看看那個表有沒有數據
印花稅計稅依據按哪個數?
印花稅想申報哪個稅目?