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老師,小規(guī)模納稅人季度申報增值稅。本季度開票超過 30 萬了,除了開票,還有一個個稅返還,請問個稅返還部分是需要按照無票收入申報增值稅嗎?

2025-04-15 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-15 10:25

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶2426 追問 2025-04-15 10:27

老師,這個個稅返還如果按照無票收入申報,那么小規(guī)模納稅人是填寫在主表第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額里面,對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-15 10:28

你好,在主表第一行里面填寫。超過30萬的就是。

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快賬用戶2426 追問 2025-04-15 10:29

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-04-15 10:30

不用客氣工作愉快

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是的,對的,是這么做的。
2025-04-15
你好,是手續(xù)費返還?是需要填寫,在正常業(yè)務收入+返還/1.01
2024-07-08
您好,這個是兩個季度都要繳納的
2023-07-16
不含稅銷售收填主表第1,3欄, 增值稅減免稅申報明細表》的減稅項目的2,3,4列,按照1%普票的銷售額 *2%填寫。
2024-01-13
您好,這個的話是按照13萬就可以的哈
2023-10-13
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