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老師,小規模裝飾工程公司,業務較少,接到工程項目金額也比較小,一般是先簽合同,開發票后付款。沒有做項目成本區分,收到的收入直接按合同和發票金額入主營業收入,材料費和支付給工人的勞務費計主營業務成本,社保工資管理費用。這樣可以嗎? 如果月未有剩余材料應計入什么科目?后期怎么結轉?

2025-04-14 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-14 17:05

科目處理:月末有剩余材料,應計入 “原材料” 科目。比如購買一批裝飾材料 10000 元,本月使用了 6000 元,剩余 4000 元,賬務處理為: 借:原材料 4000 貸:工程施工 - 合同成本 - 直接材料 4000 (若之前材料計入工程施工科目 ) 后期結轉:后續使用剩余材料時,再從 “原材料” 科目轉出。假設下個月該項目繼續使用這批剩余材料,賬務處理為: 借:工程施工 - 合同成本 - 直接材料 4000 貸:原材料 4000 當項目完工確認收入結轉成本時,將歸集的 “工程施工 - 合同成本”(包含使用的剩余材料成本 )結轉到 “主營業務成本” 科目,如: 借:主營業務成本 貸:工程施工 - 合同成本

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快賬用戶2437 追問 2025-04-14 17:18

老師,沒有用工程施工這個科目,之前問了老師說金額較入,直接用主營業務成本和主營業收入科目

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齊紅老師 解答 2025-04-14 17:22

那就用主營業務收入和主營業務成本

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快賬用戶2437 追問 2025-04-14 17:26

剩余材料計原材料 借:原材料2000,貸:主營業務成本-2000項目結束時轉入主營業務成本:借:主營業成本2000,貸:原材料2000 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-14 17:29

同學你好 對的 是這樣

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