金額小可以一次行做費用,上萬還是要按季度分攤
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業費發票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師 您好 咨詢一個問題 我公司簽訂一個3年期的辦公租房合同,一次性付款并取得發票,賬務處理:1.一次性計入管理費用-房租;2、按月分攤計入待攤費用轉入管理費用-房租,哪一種稅務認?
老師 我想問下 收到2021到2023.6 一次性開具的房租和倉儲服務費發票 ,款已經付了, 我這樣做 借應付某公司 貸 銀存 借 管理費用倉儲費/租賃費 貸應付某公司 。可以嗎 房租和倉管費需要分攤嗎 我直接一次性做到管理費里面可以嗎
請問我一次性付1-6月的物業管理 費和房租,要怎么做帳?能一次性直接做借:管理費用-物業管理費/房租嗎?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
按季度分攤的話會計分錄怎么做?
預付房租 借:預付賬款-房租 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預付賬款-房租
是每個月攤銷還是每個季度攤銷,一個月10000多房租,物業每月1000多
至少是按季度攤銷一次