你好,之前的比如說原值啊,折舊多少,這些數(shù)據(jù)都有嗎?
老師,我們2011年夠了一輛車,到今年5月份還有32000折舊沒提完,但是公司把這輛車賣給個人,二手車市場開發(fā)票4萬,又重新購入一輛新車請問怎么入賬呢
老師,我們公司賣了一臺二手車,這臺二手車購買時入的固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完了,當(dāng)是沒有預(yù)留殘值。 二手車發(fā)票開了5000元,這怎么做分錄呢?
請問老師,我們公司處置了一輛提完折舊的面包車,取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,2000元,應(yīng)該怎么入賬?
老師您好,請問處置公司的舊的貨車,賣掉后有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,以前購買時是機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票,請問我在處置賣舊車時,保存的原始憑證,用二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票和機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票的復(fù)印件存檔可以嗎?還是說必須要用發(fā)票原件?蟹蟹
老師問一下,公司有輛車折舊已經(jīng)折完了,現(xiàn)在要賣掉這輛車子,那我會計的賬務(wù)處理應(yīng)該是怎么做的?
分公司從總公司調(diào)貨,并且直接轉(zhuǎn)賬支付貨款,我可以做主營業(yè)務(wù)收入嗎
我24年分期付款進(jìn)的貨然后分錄是借:預(yù)付 貸:銀行,然后我25年1月入庫的分錄是借:庫存商品,應(yīng)交稅費,貸:預(yù)付賬款,然后也是1月賣出去的,那我要怎么改分錄才能成本和收入匹配啊?能講一個具體分錄怎么改嗎?
一般納稅人已經(jīng)開有3%的專用勞務(wù)票出去,采購貨物開回3%的專票,請問這個可以抵扣我開出去的發(fā)票的稅款嗎
老師我整理思路的對不對
我24年進(jìn)貨然后25年賣出去那我現(xiàn)在這個企業(yè)所得稅填報就有半年累計利潤但是半年累計成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進(jìn)貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
分公司注銷了,賬上的余額轉(zhuǎn)回總公司怎么做賬呢
請教一下,非常感謝!答案 A 相關(guān)稅費,比如房產(chǎn)稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,比如增值稅,不是計入應(yīng)交稅費,不計入成本的嗎,為什么要計入投資性房地產(chǎn)的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D 答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思?尤其具體是指哪個科目的貸方差額?借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,請問一下匯算清繳要交好多企業(yè)所得稅,有什么辦法可以減少利潤啊?
請教一下,非常感謝! 答案A相關(guān)稅費,比如房產(chǎn)稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,為什么要計入投資性房地產(chǎn)的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思? 尤其具體是指哪個科目的貸方差額? 借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,第一季度突然變不是小型微利企業(yè)了,這個怎么處理,能變回小型微利企業(yè)嗎
原值是354278,折舊336564
借固定資產(chǎn)清理 17714累計折舊336564 貸固定資產(chǎn)354278 借銀行存款5000 貸固定資產(chǎn)清理4424.78 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額575.22 最后再把固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
我們開的二手車發(fā)票沒有增值稅,這個還用列出來嗎
是的,列出來,等于是無票收入
哦,那公司是免增值稅行業(yè),這個應(yīng)交稅費要怎么處理掉呢
你這筆業(yè)務(wù)并不免征增值稅
是這筆業(yè)務(wù)我們要交稅的意思嗎
對的,因為這筆就不是免稅的
好的謝謝
沒事,幫忙給個五星好評,多謝