同學你好 利潤率在15%以內就可以
某公司是一家生產多媒體音響的企業,該公司2020年銷售額為12000萬元,2020年生產成本中的直接材料為6000萬元,直接人工為1000萬元,制造費用為2000萬元,管理費用為1200萬元,銷售費用為80萬元,財務費用為145萬元,實現利潤1575萬無。經董事會決定,2021年在全公司實行目標成本法,努力降低成本,并提出以下措施:(1)由于市場競爭日益激烈,在音響市場價格會下跌10%的情況下,銷售量保持不變。(2)確保目標利潤總額不低于980萬元。(3)直接材料下降15%(4)直接人工下降20%。(5)制造費用下降25%(6)銷售費用保持上年水平。(8)管理費用和財務費用兜底,按同等比例下降。任務如下(1)單選題預算年度的銷售額為多少?預算年度市場容許成本是多少?預算年度直接材料成本是多少?預算年度直接人工成本是多少?預算年度制造費用是多少?
星光公司是有進出口自營權的生產企業(增值稅一般納稅人),2022年12月自營出口貨物一批,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%,本月出口貨物銷售額折合人民幣600萬元,內銷貨物不含稅價格200萬元,當月進料加工免稅料件的金額為180萬元。則“免,抵,退”稅不得免征和抵扣稅額的抵減額為多少萬元12.67.2248
星光公司是有進出口自營權的生產企業(增值稅一般納稅人),2022年12月自營出口貨物一批,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%,本月出口貨物銷售額折合人民幣600萬元,內銷貨物不含稅價格200萬元,當月進料加工免稅料件的金額為180萬元。則“免,抵,退”稅不得免征和抵扣稅額的抵減額為多少萬元A12.6B7.2C24D8
請問旅游行業一般納稅人差額征收怎么計算增值稅稅負率呢? 比如不含稅銷售收入20萬,不含稅的門票+簽證費+團費等成本合計是19萬,實際扣除后的銷售額是20-19=1萬,應交增值稅是1萬*6%=600元, 請問稅負率是600/1萬=0.06*100%=6?還是600/20萬=0.003*100%=0.3呀? 還有請問旅行社的稅負率大概控制在多少合適呀?
找宋老師幫忙解答,宋老師你好!我們是做背包制造行業的,有自產的,有委外加工,我們提供材料給加工廠加工,單純加工,我們當地稅局要求,進銷比最高不超70%,現結合賬面來看,按稅負3%的情況下,材料的庫存很大,另一個是加工人工費占比高,材料可以取得進項是13%專票,加工費只能取得增值稅1%專票,對于加工費人工占比多了,是不是只能減少加工人工費,另一個材料庫存要怎么調整,我的問題是材料與加工人工費怎么調整,才能合理控制在老板所說的2.7%-2.9%之間了,老板要合理少交稅,
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.要全部過程
發生銷售折讓,跨年度怎么做會計分錄,我們20年銷售的物品,現當時發票全開了,做收入了,也結轉成本了,貨款還有百分之五沒收回,現對方不付了,扣我們百分5的質保金,然后今年百分之5的票紅沖了,怎么做會計分錄
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
每個季度的印花稅有時候比交的增值稅都多,這個正常嗎?按照這個季度所有買賣合同也就是開具取得的發票金額填的印花稅計稅依據這個正確嗎
像價值很低的產品,一次進貨都是一件的,品類很多,我能進庫即出庫嗎?這個登記起來很困難
單位有預扣個稅,年度匯繳還需交不足400 可以不申報嗎?如何操作?
老師就是現在c公司新辦企業,需要交實繳資本,是不是需要a公司和b公司都要實繳到位才有錢轉到c公司啦?這樣設立公司有什么好處和壞處啦?
對公賬戶收到錢,不開發票可以嗎 怎么做賬
老師您好,我想向您咨詢一下我公司給員工租賃的房屋無法取得發票,差不多一年300萬左右,這種情況下我們可以通過小規模與房東簽訂合同,然后公司再與小規模公司簽訂租賃合同,這樣允許嗎
印花稅,認繳后尚未實際出資的股權轉讓:產權轉移書據所列的金額,不包括列明的認繳后尚未實際出資權益部分)確定,是什么意思?就是只交實繳部分的稅,認繳但未實繳部分不征稅對嗎? 請教一下,非常感謝!
代加工的企業人工跟制造費用占比少合適呢?除了人工跟制造費用,還有其他什么成本么?賬務處理分錄發一下
代加工企業成本率跟毛利率大概多少?
同學你好 這個沒有比例 分錄 借主營業務成本 貸應付職工薪酬 加工勞務是這樣
成本率跟毛利率發下,謝謝
公式嗎?還是標準呢?
標準啊親,你不能一起發么?
成本率沒有行業標準 毛利率大約就是15%,上面說的就是
毛利率就是本年利潤占主營業務收入的比例?
是毛利占收入的比例 不能說本年利潤和主營業務收入
我上面說的利潤率是指本年利潤占比主營業務收入啊親?你發我是15%,下面我問毛利率你又說15%?
凈利潤是毛利減去所得稅之后的 一般利潤率就是毛利率,這個就是15%