同學,你好 代賬公司 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款602.4 支付給客戶公司 借:其他應付款602.4 貸:銀行存款 602.4
老師好,我剛來這個公司上班,公司是飼料加工廠,平時都是客戶把原材料發到我們公司,我們負責加工,然后加工好,代客戶發給他的客戶,然后他再給我們結加工費,請問老師我的賬務應該怎樣處理?比如,收到原材料怎么做,領料加工生產怎樣做會計分錄,完工產品入庫怎么做?然后把完工產品發給客戶怎么做?客戶給我們結加工費怎么做?我們水電費,員工工資,包裝費,運費,麻煩老師,教教我這些分錄都怎么做?
你好老師,因為我們是代理記賬公司,客戶給的單子是社保單位承擔759.76,個人承擔180.98,實際發到員工卡里的工資是4967;對于這個業務,計提工資時如何計提,發放工資時又如何做賬,按實際到卡的工資和社保是否應該繳納個稅,個稅如何做賬,又怎么計算呢,謝謝老師
老師您好~我們是人力資源公司,總分公司在異地的,業務上由總公司和客戶簽訂合同,總公司開票收款,其中需要代付代繳的工資社保公積金的款項,總公司轉賬給分公司,由分公司來發放工資(因為社保公積金個稅都在分公司下面),請問老師,可以這樣操作嗎,是否合理?這種情況總分公司的會計分錄該怎么做呢
我們是代賬公司,我們公司員工導致客戶需要繳納滯納金103元,客戶要求這個滯納金由我們承擔,我們支付出去的這102元該怎么做分錄
又來咨詢你問題,比如公司在外省有塊業務,之后再外省也成立了分公司,但是因為中標是用總公司名義中標的,所以總公司給客戶開發票,客戶付款也是付給總公司,這個沒有進項票抵扣,因為主要成本是人工費用,那總公司和分公司分別該怎么做賬呢,分公司負責人員工資發放申報,那總公司怎么做成本呢
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.要全部過程
發生銷售折讓,跨年度怎么做會計分錄,我們20年銷售的物品,現當時發票全開了,做收入了,也結轉成本了,貨款還有百分之五沒收回,現對方不付了,扣我們百分5的質保金,然后今年百分之5的票紅沖了,怎么做會計分錄
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
單位有預扣個稅,年度匯繳還需交不足400 可以不申報嗎?如何操作?
單位租員工的車能補去年的發票嗎
老師,我想問一下這個金額這個地方是不是前面寫了羊角符號,后面就不寫元?前面不寫羊角符號,后面就要寫元單位。是這樣的嗎?是寫一個就可以了,是嗎?
買賣合同糾紛多的公司,可以去應聘會計工作嗎
資產總額以萬元為單位,5353685.71怎么寫?
老師公司業務是做倉儲服務,收到客戶的產品進行打包,然后再找快遞公司發貨,我們屬于中間的環節,4月新成立的公司,所有4月發生的業務到5月初才能算出賬單,快遞公司不給我們公司開發票,我們也不給客戶開發票,這種情況我怎么做賬報稅?
老師 加油站零售汽油 柴油給個人 加油站需要交印花稅嗎
同學,你好 客戶公司 借:其他應收款 602.4 貸:銀行存款602.4 收到代賬公司打款 借:銀行存款 602.4 貸:其他應收款 602.4
其他應付款-客戶,其他應收款-負責人會計還是代賬公司 ?
同學,你好 其他應付款-客戶 其他應收款-代賬公司
好的,要是代賬公司有掛應收賬款-客戶,就直接沖客賬,不另外增加其他應付款-客戶,是嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的
感謝老師!
不客氣,祝工作順利