借預收賬款1貸主營業務收入應交稅費。 借主營業務成本預付賬款貸銀行存款3萬。
1月份預付3個月房租6萬元,1月份開始計租金2萬,3月份才收到發票。請問1月份付款怎么做賬,每月怎么分攤記賬?3月份收到發票怎么做賬?
2月客戶下的采購訂單,2月開送貨單交貨給客戶了,2月未開票 未付款,3月對賬2月份賬單,3月開票 給客戶,客戶也付款了,2月份和3月賬務分錄怎么處理
老師,您好!1月份電費是在2月交款的,3月份才開1月電費發票的。1月暫估了電費,2月在付款時和3月收到發票時,分別怎么做賬?謝謝!
公司購買機器一臺5萬 3月份付定金1萬 4月付了2萬 5月付了尾款2萬 6月份才開票是從6月份算折舊嗎 之前幾個月做賬都是應付賬款-×× 現在開了票還要另外做一筆賬嗎 借 固定資產 貸:應付賬款
交了印花說忘記計提了怎么辦
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.要全部過程
發生銷售折讓,跨年度怎么做會計分錄,我們20年銷售的物品,現當時發票全開了,做收入了,也結轉成本了,貨款還有百分之五沒收回,現對方不付了,扣我們百分5的質保金,然后今年百分之5的票紅沖了,怎么做會計分錄
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
每個季度的印花稅有時候比交的增值稅都多,這個正常嗎?按照這個季度所有買賣合同也就是開具取得的發票金額填的印花稅計稅依據這個正確嗎
像價值很低的產品,一次進貨都是一件的,品類很多,我能進庫即出庫嗎?這個登記起來很困難
單位有預扣個稅,年度匯繳還需交不足400 可以不申報嗎?如何操作?
老師就是現在c公司新辦企業,需要交實繳資本,是不是需要a公司和b公司都要實繳到位才有錢轉到c公司啦?這樣設立公司有什么好處和壞處啦?
對公賬戶收到錢,不開發票可以嗎 怎么做賬
老師您好,我想向您咨詢一下我公司給員工租賃的房屋無法取得發票,差不多一年300萬左右,這種情況下我們可以通過小規模與房東簽訂合同,然后公司再與小規模公司簽訂租賃合同,這樣允許嗎
抱歉,剛剛打錯了,2月份又收到同一家公司付的單招尾款
借銀行存款 預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 提供了服務的話,2月份做這1。
老師,是這樣的,1月份收到單招服務款1萬,做了,預收賬款,2月份,又收到單招尾款3萬,發票在2月份開的開票金額是4萬,就是想知道開票的分錄怎么做
借銀行存款,貸,預收賬款1萬, 借,銀行存款3萬, 預收賬款1萬。貸主營業務收入,應交稅費。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快