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公司只有銷售一類醫(yī)療器械的經(jīng)營范圍,但是用私人進(jìn)貨沒要發(fā)票的方式進(jìn)了一批貨,現(xiàn)在銷售出去,客戶對公付款了。要求開票,請問公司可以開經(jīng)營資質(zhì)以外的產(chǎn)品發(fā)票嗎?開了會有什么后果?

2025-04-14 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-14 09:45

你好,如果這一項(xiàng)產(chǎn)品需要有資質(zhì)要求你們經(jīng)營了又有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶9034 追問 2025-04-14 10:07

金額不大,也就2000來塊錢,會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?能不能先開出去,后面去補(bǔ)資質(zhì)范圍啊?

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齊紅老師 解答 2025-04-14 10:08

有風(fēng)險(xiǎn),不可以,你需要資質(zhì)下來之后才可以經(jīng)營。

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快賬用戶9034 追問 2025-04-14 15:05

請問電子稅務(wù)局14號收到一份稅費(fèi)優(yōu)惠政策紅利賬單,上面2024年度國家減免的三項(xiàng)稅費(fèi),其中第二項(xiàng)免征增值稅金額是怎么算出來?不應(yīng)該是一整年的開票收入加未開票收入合計(jì)??0.01嗎?我利潤表年累計(jì)金額營業(yè)收入是160335.69,稅務(wù)局系統(tǒng)怎么算出來是5387.26呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-14 15:06

你好,不含增值稅的銷售額乘以3%算出來的。

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齊紅老師 解答 2025-04-14 15:06

前提是你季度銷售額30萬以內(nèi)。

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齊紅老師 解答 2025-04-14 15:06

你去看下你的增值稅申報(bào)表里面是不是這個(gè)金額乘以3%。

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快賬用戶9034 追問 2025-04-14 15:20

我24年最后一個(gè)季度的增值稅申報(bào)表上的數(shù)字

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齊紅老師 解答 2025-04-14 15:21

不是的,這是一年,你得去看前3個(gè)季度。

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齊紅老師 解答 2025-04-14 15:21

前3個(gè)季度有沒有免稅銷售額?如果有的話,一塊算進(jìn)去。

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快賬用戶9034 追問 2025-04-14 15:24

是看2024年最后一個(gè)季度的增值稅申報(bào)表嗎?我看了,上面也是本年度累計(jì)數(shù)是我這個(gè)不含稅收入160335.69??0.034810.06,也不是它這個(gè)系統(tǒng)算出來的5387.26啊?

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齊紅老師 解答 2025-04-14 15:27

會不會有一種情況就是你們開了1%交了1%的增值稅減免的百分之2沒算進(jìn)去

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快賬用戶9034 追問 2025-04-14 15:31

第一個(gè)季度本期免稅額也就是19欄是946.78.第二季度第17欄1098.95.第三季度17欄1640.61.第四季度第19欄1123.72.這全是(本期免稅額的那一欄)合計(jì)金額就是剛好的一年的累計(jì)金額4810.06。

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齊紅老師 解答 2025-04-14 15:33

1~8行主表,你沒有銷售額嗎?

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快賬用戶9034 追問 2025-04-14 15:37

那我做賬的時(shí)候,30萬以下的免增值稅額到底是按收入的百分之幾來算政府補(bǔ)貼啊?是百分之三還是按實(shí)際開票的百分之一來算補(bǔ)貼?那百萬之二要在賬上體現(xiàn)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-14 15:39

一般是按照1%的,你賬上按照1%,但是系統(tǒng)里面默認(rèn)的是3%。

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同學(xué),你好 可以增加營業(yè)范圍
2021-05-22
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2024-06-05
你好,你們這個(gè)不能分別開具,都是13%
2022-02-16
同學(xué)你好 這個(gè)需要你增加范圍才可以 還得有資質(zhì)
2022-06-17
?你好? ?你們可以按? 簡易計(jì)稅 按3%減按2%報(bào)增值稅的。? 可以自開的?
2021-07-08
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