同學,你好 你賬上是不是也做錯了??
我公司跟客戶之間有筆款項往來,客戶用票據在一個融資平臺,讓我們幫忙貼現,然后再轉給他,客戶自己支付利息和融資保理費用,我這邊收到款以往來款還他了,現在打印回單后,發現回單收付款都是我們公司的名稱,用途為對公貸款,老師,這個我怎么寫分錄做賬呢
請問老師:關于憑證后面的附件,如果客戶沒有付款,給客戶發貨,做應收的時候后面是不是只付上出庫單和發票就可以了,那等到收款了,還需要再放出庫單嗎,是不是只要放一個付款的銀行回單就可以了。
老師好,7月從供應商處購入一批貨,供應商是先發貨給我,我7月此貨已經發貨且開票了客戶,我們是8月付的供應商貨款,供應商是9月才開的進項發票給我們,請問我應該是7月做營業收入(因已經發貨和開票了客戶),然后購進7月做應付賬款暫無款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應商發票,是9月紅沖購進暫估款,然后再重新做正常購進嗎?謝謝。
老師好,我公司與客戶都相互采購雙方的貨。這邊我11月開出電子商業匯票10萬給客戶,客戶那邊12月收到匯票后又背書給我這邊,那我這邊11月對賬應付賬款已經減了10萬,我12月是要加10萬應付賬款還是不管這筆(我開出去匯票給對方可對方又背給我)沒遇到過咋處理這個賬,麻煩老師幫我解答一下,謝謝老師哦
老師,請問下,我們有個客戶名字叫a,也給他們開了發票,但是等他們付款的時候抬頭變更成b了, 實際名稱由a變更成了b,這種情況, 需要他們給我們一份什么材料再做賬呢
老師我們把代賬的賬接過來了,把他的憑證全部錄入 我們系統還要操作什么
老師您好,個體戶開專票,做賬時計提增值稅會計分錄怎么做
老師您好,我現在想查詢下3月開具的跨區域涉稅事項報告,這個怎么查
計提和企業結轉研發費用工資的是怎么寫分錄
公司機器維修不能取發票。可以按勞務報酬。報稅嘛。
研發費用加計扣除優惠明細表研發合計金額是填賬上做的研發支出合計數嗎?我的全部是費用化支出
老師,請問年底本年利潤是負數貸方,怎么做分錄呀
我們老板貨幣出資50萬,設備市場技術抵價40萬(設備25萬),合計90萬。股東貨幣出資30萬。抵價出資的這部分怎么記啊,借方科目記啥
請問,給個體會報稅,個稅經營所得成本,及利潤是一年一清,還是要連上上一年的成本金額一起算上
我們廠區有一個廠房租給外地的一個公司做加工 我們能把電費開給這個公司嗎 對方要不要變更經營地址
老師,賬上沒有做錯,就是應收款的客戶名稱錯了。
同學,你好 那你賬不用動