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老師好,7月從供應商處購入一批貨,供應商是先發貨給我,我7月此貨已經發貨且開票了客戶,我們是8月付的供應商貨款,供應商是9月才開的進項發票給我們,請問我應該是7月做營業收入(因已經發貨和開票了客戶),然后購進7月做應付賬款暫無款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應商發票,是9月紅沖購進暫估款,然后再重新做正常購進嗎?謝謝。

2022-10-03 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-03 14:20

您好,借應付賬款,貸銀行存款。是的,您的處理非常正確

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快賬用戶3109 追問 2022-10-03 14:30

是8月份付款的分錄:借應付賬款暫估款,貸銀行存款嗎?那就9月還要暫無款紅沖,再做購進嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-03 15:48

您好,不是,暫估款沒有借方發生額

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您好,借應付賬款,貸銀行存款。是的,您的處理非常正確
2022-10-03
同學你好 都可以,如果沒有進項,你可以先暫估
2024-03-30
對的是的暫估入庫,然后再結轉成本,這個月收到發票再調整就可以了。
2022-01-14
暫估入賬,借庫存商品貸庫存現金。 后面正常確確認收入結轉成本。
2024-01-02
你好,這種情況很多的,一般是8號正常做賬,9號付款,沖減應付賬款
2022-07-16
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