同學(xué),你好 你做的什么科目?具體科目發(fā)一下
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的未分配利潤不一致,原因是我資產(chǎn)負債表貸方的應(yīng)付利潤有余額,這樣是正常的嗎? 資產(chǎn)負債表未分配利潤-805,利潤表金額-735,相差剛好是資產(chǎn)負債表應(yīng)付利潤余額70
老師,我們資產(chǎn)負債表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤相差金額為:27581.91元 相差的金額正好是未分配利潤的借方余額:27581.91元,這是什么原因
老師,你好。我的全年利潤表凈利潤的金額和本年利潤的金額有差異是怎么回事呢?前11個月的利潤表和前11個月資產(chǎn)負債表的未分配利潤金額都相等的。
老師,您好,請問金稅盤服務(wù)費退回銀行戶,怎么入賬,為什么我的利潤表和資產(chǎn)負債表的未分配利潤相差280元
老師,請問資產(chǎn)負債表和利潤表期末數(shù)有差異,差的金額正好是使用了以前年度損益這個科目的金額,需要調(diào)整嗎?
老師我們把代賬的賬接過來了,把他的憑證全部錄入 我們系統(tǒng)還要操作什么
老師您好,個體戶開專票,做賬時計提增值稅會計分錄怎么做
老師您好,我現(xiàn)在想查詢下3月開具的跨區(qū)域涉稅事項報告,這個怎么查
計提和企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用工資的是怎么寫分錄
公司機器維修不能取發(fā)票。可以按勞務(wù)報酬。報稅嘛。
研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表研發(fā)合計金額是填賬上做的研發(fā)支出合計數(shù)嗎?我的全部是費用化支出
老師,請問年底本年利潤是負數(shù)貸方,怎么做分錄呀
我們老板貨幣出資50萬,設(shè)備市場技術(shù)抵價40萬(設(shè)備25萬),合計90萬。股東貨幣出資30萬。抵價出資的這部分怎么記啊,借方科目記啥
請問,給個體會報稅,個稅經(jīng)營所得成本,及利潤是一年一清,還是要連上上一年的成本金額一起算上
我們廠區(qū)有一個廠房租給外地的一個公司做加工 我們能把電費開給這個公司嗎 對方要不要變更經(jīng)營地址
我把這幾筆相關(guān)的分錄都發(fā)出來了
同學(xué),你好 圖片上只有企業(yè)發(fā)展基金,前面的科目是什么??
盈余公積科目
同學(xué),你好 如果是用到盈余公積,那利潤表不會有這個數(shù)字,是會有差異的
那請問我怎么改分錄呢
同學(xué),你好 你這企業(yè)發(fā)展基金是怎么回事??是上級撥款嗎??需要還的嗎?? 你的分錄具體怎么做的??
您好 老師 這個科目大部分用在調(diào)賬的時候?
因為不是我做的賬 我只能根據(jù)數(shù)據(jù)來看有問題
同學(xué),你好 那不用改了,調(diào)賬用這個科目是可以的
但是怎么把利潤表和資產(chǎn)負債表弄平呢,就是利潤表本年累計凈利潤加上上年未分配利潤跟本年未分配利潤正好差這個數(shù)
同學(xué),你好 不平的,這個是正常的,你用了盈余公積,利潤分配這類科目,就不平的 這個是正常的