你好,金稅盤服務費退回銀行戶 借:銀行存款,貸:管理費用 是不是你單位軟件識別不了管理費用貸方發生額導致的
老師,我們資產負債表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤相差金額為:27581.91元 相差的金額正好是未分配利潤的借方余額:27581.91元,這是什么原因
老師,請問下,我的財務費用利息收入,做賬時借:銀行 借:財務(負數) 到月底結轉的時候是系統一次結轉,如圖,最后資產負債表的未分配利潤跟利潤表里的未分配利潤相差了這個財務利息收入金額,要怎么調整?
老師,你好。我的全年利潤表凈利潤的金額和本年利潤的金額有差異是怎么回事呢?前11個月的利潤表和前11個月資產負債表的未分配利潤金額都相等的。
老師,你好!我的資產負債表的未分配利潤與利潤表的凈利潤相差著200元,我在本月剛好有一筆轉賬200元,因賬戶錯誤就退回了,我做了借管理費用200貸銀存200又退回 借銀存 200 貸管理費用200 是這里的問題嗎
老師,您好,請問金稅盤服務費退回銀行戶,怎么入賬,為什么我的利潤表和資產負債表的未分配利潤相差280元
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
當時他們是用現金支付的,現在退回來是用銀行戶
你好,不管是什么方式支付,什么方式退回,都符合相應勾稽關系才是啊?
那可以貸管理費用負數嗎
你好,金稅盤服務費退回銀行戶 應當是:管理費用? 貸方正數,或者管理費用 借方負數
可以 借銀行存款 正數 借 管理費用負數嗎
你好,可以這樣處理的
好的 ,謝謝老師,這樣子調整數就對上了,應該是軟件的問題
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。