您好,您的圖片的金額應當是負數。
老師,請問下,我的財務費用利息收入,做賬時借:銀行 借:財務(負數) 到月底結轉的時候是系統一次結轉,如圖,最后資產負債表的未分配利潤跟利潤表里的未分配利潤相差了這個財務利息收入金額,要怎么調整?
老師好,我收到存款利息,我做借銀行存款,貸財務費用——利息收入 我期間損益結轉的時候出現負數,我的利潤凈利潤和資產負債的未分配利潤不相等,就是差這筆21.67,我該怎么辦 我是個體戶,這個做內賬的
老師,請問一下,賬上有以前年度損益調整科目,也結轉到了未分配利潤,但是資產負債表上“未分配利潤”金額和利潤表上的“利潤總額”金額剛好相差的就是以前年度損益調整科目金額。申報電子稅務局財報時候,審核不通過,怎么處理呢?
資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上,金額剛好就是每個月的利息收入,收到利息,分錄是這么做的,借:銀行存款,貸:財務費用-銀行結息,有什么問題么
老師,銀行利息收入記財務費用貸方,金蝶系統在自動結轉本年利潤是紅沖掉,現在是要怎么更改錯賬?會計分錄怎么做?往年的錯賬也要怎么更改?以前的分錄是 借銀行存款 貸財務費用-利息收入 借本年利潤 貸-財務費用-利息收入負數 利潤表也取不到數
老師這個是什么意思?
外貿公司,給國外的客戶開發票,訂單金額10000美金,開發票的時候按照哪天的匯率開
老師你好,公司為小規模納稅人,平時是帶銷眼鏡。就是對方發過來一些眼鏡,我們給賣完以后把錢匯給對方,對方再給我們開一個總的發票,只寫上眼鏡多少個多少錢?請問這種我們做賬該如何?一開始經理沒說清楚,我都按庫存商品進了眼鏡,直接就是銷售了結算成本,實際上業務好像不對,我們在所得稅產生了很多,除了人員工資費用,也沒有什么其他的費用
老師,個體戶收到的發票,稅率不相同 計成本的時候,直接填價,還是價+稅呀?個體戶,成本票不夠,在填經營所得的時,可以按做賬實際填,還是必須按收到的成本票填?
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,7月份成立的公司,年底都需要做什么?用的是咱們學堂的記賬軟件。
做賬的時候是借:銀行,借:財務(負數) 結轉的時候不是 借:財務費用 貸:本年利潤 嗎?
正常不是 借:銀行 貸:財務費用 那結轉不就是 借:財務 貸:本年利潤 怎么會是借財務(負數?) 要是負數應該到貸方了吧?
您好,入賬的是借財務費用(紅字),結轉的分錄是貸財務費用(紅字)
您好,所以您結轉還是借方正數,證明您做賬是貸方正數,是不準確的。
我入賬的時候是 借:銀行 借:財務(負數) 呀,那結轉的時候 借方的財務(負數)不就變成借方的正數了嗎?而且這是自動結轉的呀。我借賬的時候是沒有錯的呀。
您好,不是您理解的。對于軟件結轉,只分借方貸方,結轉與記賬方向相反金額相同。根據您的圖片,就是財務費用~利息收入記賬在貸方正數。
嗯嗯,問題我自己已經解決了,謝謝。
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持!