您好,賬務(wù)紅沖50W,匯算清綿調(diào)增50W
請(qǐng)問(wèn)老師,上年度估了300萬(wàn)的成本費(fèi)用,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估,截止四月開來(lái)250的票紅沖了 250萬(wàn),另50萬(wàn)不會(huì)來(lái)票,50萬(wàn)在匯算清繳時(shí)調(diào)增繳納所得稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
老師 22年12月底 企業(yè)暫估了50萬(wàn) 現(xiàn)在23年2月 當(dāng)然暫估的50萬(wàn)成本票來(lái)不了 只能來(lái)20萬(wàn)的票 剩下的30萬(wàn)匯算清繳的時(shí)候繳稅 我想問(wèn)下 現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理 要反結(jié)帳到12月份憑證重新做嘛?
老師,比如去年暫估成本費(fèi)用6萬(wàn),今年匯算前拿回成本費(fèi)用4萬(wàn),沖紅之前暫估,財(cái)務(wù)報(bào)表就不準(zhǔn)確了,成本費(fèi)用成負(fù)數(shù),這個(gè)賬目怎么處理一下才不會(huì)讓去年賬目影響今年的財(cái)務(wù)報(bào)表?急問(wèn)
老師好,去年有個(gè)項(xiàng)目10 萬(wàn)元,因?qū)Ψ經(jīng)]開票,按合同金額暫估的成本做賬了,后來(lái)對(duì)方只開了7萬(wàn)4的發(fā)票,匯算清繳因發(fā)票未回做調(diào)增了2萬(wàn)6,繳納了企業(yè)所得稅,后來(lái)因?qū)Ψ焦靖傻牟恍校O禄畈灰獙?duì)方干了,賬上還掛著2萬(wàn)6,怎么處理?
老師 比如我去年暫估了 10 萬(wàn)成本 在今年匯算前發(fā)票只回來(lái)了 8 萬(wàn) 那么沒回來(lái)的 2 萬(wàn)我應(yīng)該做調(diào)增對(duì)嗎 那賬務(wù)上這 2 萬(wàn)怎么處理呢
殘保金在職員工是怎么算了,人員流動(dòng)很大,有時(shí)候60多個(gè),有時(shí)候10多個(gè),這個(gè)是1到12月的員工相加除以12個(gè)月這樣算的嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我公司開票的廣告服務(wù),但是都是設(shè)計(jì)某個(gè)招牌、LED之類的東西,燈箱這類的。需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
付款人和收款人的開戶行都是一樣的,用途是勞務(wù)費(fèi),摘要是代理付款,應(yīng)該怎么做分錄(收款人的名稱:批量賬務(wù)集中處理
.企業(yè)購(gòu)入甲材料6000千克,單價(jià)48元,乙材料4000千克,單價(jià)98元,增值稅稅率為13%,材料未到,款項(xiàng)未付。
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,這是一家小規(guī)模合伙企業(yè),律所,年初上一任轉(zhuǎn)給我銀行存款余額5000,其中2000是上年結(jié)余,3000元是司法局法律援助補(bǔ)貼,可以這樣記么?借:銀行存款5000,貸:實(shí)收資本 3000,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)2000
老師財(cái)報(bào)季報(bào)沒研發(fā)數(shù)據(jù),后期加的話還要去稅局改報(bào)表嗎?
老師好,剛剛表單號(hào)說(shuō)錯(cuò)了,24年處置了一輛公司名下的辦公室用車,又購(gòu)入一輛新車,請(qǐng)問(wèn)A105080,資產(chǎn)原值填什么(圖一)?是資產(chǎn)負(fù)債表中期初數(shù),還是期末數(shù)(如圖二)
超市買的農(nóng)副食品,要怎么入賬
餐飲服務(wù)需要交印花稅嗎
是品檢用的,做制造費(fèi)用折舊嗎,折舊幾年呀