是的,個(gè)體戶的收入總額=?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,請(qǐng)問一下我是小規(guī)模納稅人,開票 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤(rùn)表有營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅照樣繳納咯?還是說不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的分錄的吖
老師我想問下小規(guī)模的增值稅我的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí) 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金等科目) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 免征增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入 這樣做是對(duì)的嗎?
我公司是小規(guī)模納稅人,稅率1%,沒超過30萬額度,收入做賬:借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交增值稅-減免稅額 結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎
你好,上季度做的無票收入,上季度免增值稅。 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:營(yíng)業(yè)外收入—免增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 本季度:上季度有一筆未開票收入,客戶要開專票1% 這個(gè)賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
你好 老師 個(gè)體工商戶 我的經(jīng)營(yíng)范圍是機(jī)械電氣設(shè)備制造 那我能開*勞務(wù)*類的發(fā)票嗎
老師。請(qǐng)問低保的個(gè)人可以注冊(cè)個(gè)體戶嗎?核定個(gè)體戶有影響嗎,如果注冊(cè)了。會(huì)影響這個(gè)人享受不到低保嗎
老師您好,請(qǐng)教一下,公司是空調(diào)設(shè)備銷售及安裝,收入16萬,開進(jìn)來成本票7萬,開進(jìn)來的各種費(fèi)用票很多,最終利潤(rùn)是負(fù)數(shù),像這種公司還要暫估成本開進(jìn)來成本票嗎?
老師您好,公司外國(guó)人的簽證延期費(fèi)800元計(jì)入哪個(gè)科目?
老師請(qǐng)問 核定征收個(gè)體戶 執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)者 如果有單位且單位給交保險(xiǎn),那么這個(gè)人的工資(不到起征點(diǎn)無個(gè)稅)和核定個(gè)體戶開票收入會(huì)導(dǎo)致這個(gè)人產(chǎn)生個(gè)稅嗎。
折舊額比稅法規(guī)定折的還少可以嗎 匯算時(shí)候需要調(diào)嘛
老師你好,工商年檢納稅總額,我去哪里找數(shù)據(jù),都有哪些數(shù)據(jù)
老師工商年報(bào)里面水電費(fèi)支出總額是按含稅還是不含稅金額,污水費(fèi)金額要計(jì)算進(jìn)去嗎
老師請(qǐng)問 核定征收的個(gè)體工商戶,對(duì)公賬戶的錢可以轉(zhuǎn)給其他個(gè)人嗎?如果轉(zhuǎn)給其他個(gè)人當(dāng)做還對(duì)方的材料款可以嗎?需要對(duì)方給開票嗎
老師好!我們是小單位,從來沒有盤點(diǎn)過固定資產(chǎn)哪些還在使用,哪些已經(jīng)報(bào)廢,請(qǐng)問這樣做會(huì)計(jì)工作交接時(shí)還需要在清單上注明固定資產(chǎn)使用狀態(tài)嗎?
那我申報(bào)個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,收入總額是填的12772.29,利潤(rùn)總額是12772.29,這就與財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤(rùn)總額不一樣了。利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額是12772.29+127.71=12900
利潤(rùn)總額要跟利潤(rùn)表上一致
那怎么一致,減免的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,利潤(rùn)總額就多了一筆營(yíng)業(yè)外收入,
那個(gè)成本費(fèi)用=收入總額-利潤(rùn)總額
倒退,把入到營(yíng)業(yè)外收入的增值稅金額,放在成本費(fèi)用里面填,是嗎
不是,收入總額包括營(yíng)業(yè)外收入,
那老師,我開票含稅金額是12900,不含稅金額12772.29,增值稅127.71(不用交),那我填經(jīng)營(yíng)所得稅,收入總額 成本費(fèi)用,利潤(rùn)總額,怎么填呢
先做財(cái)務(wù)報(bào)表,不是直接根據(jù)發(fā)票填
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表,主營(yíng)收入是12772.29,利潤(rùn)總額是12900,
你就那個(gè)業(yè)務(wù),沒成本了?
沒有,剛開始沒有別人給我們開票的
我是修車的,就一個(gè)修車費(fèi)
那么收入總額=利潤(rùn)總額,沒有成本
經(jīng)營(yíng)所得稅報(bào)表上,收入總額是自動(dòng)出來了開票的不含稅金額,不能手動(dòng)填
那個(gè)要手工修改的,可以大于那個(gè)金額
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利,感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。