一般來說,增值稅及城建稅等應由獲得評標費的個人承擔,因為其提供勞務是納稅義務人。但雙方也可協商約定由公司承擔,不過公司承擔的這部分稅費通常不能在企業所得稅前扣除。
老師,您好,我們有一家勞務公司,這個公司就是啥業務也沒有,光就是代開發票的,代開發票后我跟對方也把成本票要來了,現在牽扯報個稅,前幾次個稅都是通過我們從銀行走了流水,然后把現金取出來了做的工資表,就像現在這個月就沒啥業務,老師像這種的我個稅怎么申報合適呢。
老師好!請問一下,我們是建筑行業,項目上的農民工工資是他們在農民工專戶發的,從2020年9月份到2021年6月份的,現在要在勞務公司把農民工工資做為勞務費開票出來做項目上的成本,現在有一個問題就是:現在開勞務發票,勞務公司要為所有在農民工專戶發了工資的勞務人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現在開始申報之前領的工資,那么那些勞務人員現在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師好!請問一下,我們是建筑行業,項目上的農民工工資是他們在農民工專戶發的,從2020年9月份到2021年6月份的,現在要在勞務公司把農民工工資做為勞務費開票出來做項目上的成本,現在有一個問題就是:現在開勞務發票,勞務公司要為所有在農民工專戶發了工資的勞務人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現在開始申報之前領的工資,那么那些勞務人員現在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師,我們是建筑勞務分包公司,2020下半年施工單位一直給我們代發工資,當時以為給我們代發的工資對方已經申報個稅并入賬了,所以這筆款我們公司沒有申報個稅和入賬,結果到年底對方要求開票時,要包含這筆款(即工資),所以這筆款一直掛在應收賬款下(其實對方已經作為工資發掉了),我現在該怎么處理?可以放在今年3月里入賬并且報稅嗎?
老師,你好!我們老板有個朋友,人家把活承包給我們勞務公司了,現在對方給我們轉入了一筆錢,給工地的工人發工資,因為對方是個人,所以沒有給我們開票,那么人家給我們轉入的錢是收入?我們公司給代發工資是作為公司的成本?這個個稅是由我們公司進行申報?申報是按照工資薪金申報還是勞務所得申報呢?
如果公司幫承擔,增值稅跟代扣代繳的個人所得稅,怎么做賬
增值稅9.41+個人所得稅30
借營業外支出計入營業外支出
2024年做賬是,借:管理費用-評標費950,貸:銀行存款950,需要沖減嗎
同學你好 這個需要的
沖減以后怎么做會計分錄
同學你好 直接沖減了然后再做一營業外支出的
那這筆950的評標費實實在在已經是支出了的
營業外支出不是公司幫承擔的稅而已嗎
這個有發票嗎?有發票可以這樣做不用調整 沒有發票的話可以不做分錄調整 直接匯算清繳的時候調增就可以
24年按正常工資薪金申報就是沒有發票
這個月開了勞務發票過來,要改成勞務報酬申報
公司這邊幫承擔增值稅跟個人所得稅
工資不需要有發票的勞務才需要發票
這個評標的人員不是我們本單位的員工
但是去年按了正常工資薪金給人家申報,當時沒有發票
現在人家要求更正成勞務報酬,發票也開過來了
公司幫他承擔那些稅費
要怎么做賬務處理
同學你好 那就改勞務費的分錄 重新開發票
我不調賬了,直接就做一筆借營業外支出貸銀行存款的分錄行不
稅務方面有影響嗎
同學你好 這個可以的 調增交稅一般沒事
好的謝謝老師
滿意請給好評1好評,謝謝
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