增值稅:區分一般計稅(應納稅額 = 銷項 - 進項 - 預繳)和簡易計稅(應納稅額 =(收入 - 分包款)對應稅率 - 預繳),在附列資料(四)和主表填報預繳及抵減情況。 企業所得稅:預繳按規定填 “特定業務預繳(征)所得稅額”,匯繳填 “本年累計實際已預繳的所得稅額”。 附加稅費:按機構地稅率算總額,減項目地已繳部分補繳差額并填報。 還需留存預繳憑證、建立臺賬,可通過電子稅務局申報。
異地分包一般納稅人企業,在異地預繳時扣除了勞務分包金額預繳了稅金,想問的是在正式申報時用全部銷項稅額減去進項稅額,在被減去的這個進項稅額中,還能不能把分包款發票稅額算進去?
老師 簡易計稅項目在外地預繳的附加稅可以在機構所在地申報期內扣除嗎?怎么填申報表呢?
老師,建筑公司采用一般計稅方法,外地施工預繳增值稅可以扣除分包款,那機構所在地申報時也可以扣除分包款嗎?也就是說按差額納稅嗎?
你好老師,我現在有個問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業,在異地有個項目,需要項目所在地預繳稅款,之前在其他地方只預繳增值稅和附加稅還有企業所得稅,近期有個項目在廣東省,項目所在地稅務局還需要預繳個人所得稅,這個個人所得稅不是核定的,讓自主申報,我們在當地的自然人客戶端全額申報了2個人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個稅,現在在機構所在地稅務局還需要再申報嗎?那申報的這兩個人員怎么做賬務處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
老師請問一下我們公司機構所在地在四川,但是工地在云南,那云南工地預繳稅款申報怎么操作
一般納稅人,制造業,公司購買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會計分錄怎么做
生產及銷售的一般納稅人小微企業,開具的銷售發票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業公司承保了一個大面積廠房出租,出租需要大筆維修費用才可以出租,工廠方出一半,物業公司出一半。那里面產生的費用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項稅額是9.26萬當前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個月的增值稅稅負就會低很多,這個有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進項,,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規定的折舊年限并且計提完折舊的固定資產報廢和沒有到稅法規定年限提前報廢的固定資產匯算清繳時的處理不一樣嗎?這兩個是不都不需要納稅調增?
老師好!公司2023年度有對其他公司,進行股權投資,但是當年匯算時,年度所得稅申報表里有一項,“是否從事股權業務”選擇了否。2024年度這個項目應該選 是 嗎?
老師好,退還的個稅手續費要交企業所得稅嗎
老師:請問勞務派遣行業,小規模納稅人,差額開票的時候是不是稅率也是按照5%啊?
未結賬這兒怎么弄,怎么接著做下個月的賬
小規模納稅人月銷售額不超10萬是不是不用預繳呢? 如果月銷售額超過10萬但季度沒有超30萬需要預繳嗎?
是的 不需要預交的
月超過10萬但季度不超30萬不用預繳?
同學你好 是的 這個不用預交