補(bǔ)稅時,才要做賬務(wù)處理
請問匯算清繳后暫估的確定發(fā)票開不進(jìn)來了,匯算清繳納稅調(diào)增后賬務(wù)還要如何處理嗎
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
老師,請問去年我暫估了一批費(fèi)用,票來不了了,我今年做匯算清繳時把他調(diào)增,那我的帳該如何處理
老師 22年暫估的費(fèi)用 在匯算清繳的時候發(fā)票沒回來 匯算時報表做了調(diào)增 那么22年做的那筆暫估費(fèi)用的分錄要怎么處理呢?
匯算清繳暫估的發(fā)票在五月份之前回了,是不是用調(diào)增,那發(fā)票是要附在23年的賬上,還是在24年紅沖,再做一筆分錄?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務(wù)成收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額,現(xiàn)在我更正是不是直接沖借:應(yīng)收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進(jìn)項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務(wù)費(fèi)用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄???
員工工傷會計怎樣處理,借應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產(chǎn)滿足一次性計入費(fèi)用,是在當(dāng)季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費(fèi)用都記入了長期待攤費(fèi)用,本月有了收入,可以把長期待攤費(fèi)用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費(fèi)發(fā)票(因為沒發(fā)生維修)
既有內(nèi)銷也有外銷的外貿(mào)公司,可以抵扣進(jìn)項稅嗎,如果光外銷沒有內(nèi)銷就不能抵扣進(jìn)項稅對嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務(wù)的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
那要怎樣做?
借:所得稅費(fèi)用或未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
那費(fèi)用要怎樣處理?掛著賬?
月末做損益結(jié)轉(zhuǎn)即可
那暫估怎樣處理?
暫估現(xiàn)在不用處理。后期取票或支付時做賬
是沒發(fā)票回了
款項也不用支付了 ?
是的,當(dāng)時業(yè)務(wù)說有這筆24年的費(fèi)用是要支出,但今年說這費(fèi)用不用支付了,所以當(dāng)時暫估的就要沖回來
原來的暫估分錄,掛的哪個往來?
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:未分配利潤