可以的,他在其他的公司有社保的情況下,不用成立個體戶。你們簽訂勞務合同,按照工資來申報個稅就行。
問題1法人名下有兩家公司,一個是小規(guī)模一個是一般納稅人,兩個公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無法支付,所以兩公司之間經(jīng)常資金轉來轉去。 問題2:經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票,而以一般納稅人名義訂合同取得進項發(fā)票,公司是做廣告服務類,如果做帳沒有進項票,無法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問題3:公司的客戶經(jīng)常要求高開發(fā)票,比如1萬的廣告費,要求開3萬的銷售發(fā)票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬做,客戶后面轉3萬到我們公司公帳,然后差額我們再轉給其它公司,其它開發(fā)票過來。 麻煩老師結合上面的問題,幫我分析一下,企業(yè)存在哪些風險,作為我的崗位有哪些風險?是否能繼續(xù)工作下去?
根據(jù)金四上線工作安排,要求清理納稅人識別號重復現(xiàn)象,我單位注銷了扣繳義務人登記,保留了單位納稅人登記,有以下注意事項∶ [釘子]所有專項附加扣除信息均需重新選擇扣繳義務人,否則單位扣繳端無法更新個人數(shù)據(jù),具體操作:登錄個稅APP→專項附加扣除填報→選擇已錄入的填報記錄→修改→修改申報方式→選擇扣繳義務人→更換原因(其他原因)。 [釘子]因今年稅務登記變更,導致1-3月收入無法累計,4月工資已代扣的個稅與系統(tǒng)實際申報數(shù)據(jù)可能存在差異,會在5月工資中調(diào)整。 [釘子]全年收入分屬兩個單位,扣繳系統(tǒng)中本年1-3月收入無法與4-12月收入累計算稅,可能會影響適用稅率,次年匯算清繳時需個人補繳稅款。 請各聯(lián)絡員傳達到每個人,專項附加扣除信息修改在5月4日下班前完成!,求解謝謝老師,這什么意思
老師,單位準備雇傭4個員工,因為是外地人人家不愿意在我企業(yè)繳納保險,他們在當?shù)匾宰匀蝗松矸堇U納保險了,后來由其中一個人成立個體戶,我單位跟這個個體戶簽訂為期一年的勞務合同,他們在車間從事體力勞動工作,我公司對公付款給這個個體戶,個體戶給我單位開具勞務費發(fā)票,行不行?
老師,老板為規(guī)避為4名員工繳納社保,用其中一個人的身份證注冊個體工商戶勞務中心,為本單位開具勞務費發(fā)票,這樣算虛開普通發(fā)票了,我準備納稅調(diào)增,是否可以?因為這些勞務費是2024年開具的
老師,我單位雇傭這4名員工是外地人,種種原因無法在我單位繳納保險,企業(yè)想把付給這4名員工的工資進行稅前扣除,從而讓其中一名員工成立個體戶,為本單位開具勞務費發(fā)票,這種改變業(yè)務性質(zhì)的操作,是否可以?
這個消費稅征收管理的納稅義務發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
他們自己個人繳納的保險,我單位讓其中一個員工成立個體戶開具勞務費發(fā)票,24年1-5月開具勞務費發(fā)票20萬,這樣可以么
可以的,可以這么做的。
那這種個人需要和個體戶簽訂合同,就不能和你單位簽訂了。