一季度印花稅的繳納,要區(qū)分不同情況來(lái)確定計(jì)稅依據(jù),具體如下: 計(jì)稅依據(jù)確定原則 存在采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同的情況:按照《中華人民共和國(guó)印花稅法》規(guī)定,買(mǎi)賣(mài)合同(包含原購(gòu)銷(xiāo)合同 )屬于應(yīng)稅憑證,通常情況下,采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同都需要繳納印花稅。印花稅的計(jì)稅依據(jù)是合同所列的金額,并且遵循以下規(guī)則: 如果合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。例如,合同明確寫(xiě)明貨物不含稅金額為 100 萬(wàn)元,那么就以 100 萬(wàn)元計(jì)算印花稅。 如果合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。比如合同注明貨物不含稅金額 100 萬(wàn)元,增值稅額 13 萬(wàn)元,那么計(jì)稅依據(jù)就是 100 萬(wàn)元。 如果合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。假設(shè)合同只寫(xiě)了貨物總價(jià)含稅為 113 萬(wàn)元,沒(méi)區(qū)分金額和稅額,那就以 113 萬(wàn)元計(jì)稅。 核定征收的情況:如果企業(yè)的印花稅采取核定征收方式的,對(duì)購(gòu)銷(xiāo)合同按賬簿上的購(gòu)銷(xiāo)總金額(全部購(gòu)貨和銷(xiāo)售金額 ,包含增值稅稅金)的一定比例計(jì)征印花稅。賬載分別記載購(gòu)銷(xiāo)金額和增值稅,按不含增值稅的金額確定計(jì)稅依據(jù)。 無(wú)合同但有明確買(mǎi)賣(mài)關(guān)系單據(jù)的情況:企業(yè)之間書(shū)立的確定買(mǎi)賣(mài)關(guān)系、明確買(mǎi)賣(mài)雙方權(quán)利義務(wù)的訂單、要貨單等單據(jù),且未另外書(shū)立買(mǎi)賣(mài)合同的,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定繳納印花稅。計(jì)稅依據(jù)同樣按照上述合同金額的判斷規(guī)則確定。如果沒(méi)有簽銷(xiāo)售合同,而是只按訂單發(fā)貨并開(kāi)出發(fā)票,沒(méi)有其他合同或類(lèi)似單據(jù),通常不需要繳納印花稅,因?yàn)榘l(fā)票不是印花稅應(yīng)稅憑證。 僅以銷(xiāo)售開(kāi)票不含稅金額繳納的情況分析 只根據(jù)一季度銷(xiāo)售開(kāi)票不含稅金額為依據(jù)繳納印花稅是不準(zhǔn)確的。如果企業(yè)僅依據(jù)此申報(bào)繳納,會(huì)存在少繳印花稅風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)楹雎粤瞬少?gòu)合同以及其他可能的應(yīng)稅憑證。例如企業(yè)有采購(gòu)合同,卻未對(duì)其計(jì)算繳納印花稅,一旦被稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查發(fā)現(xiàn),可能面臨補(bǔ)稅、罰款和加收滯納金等后果。
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)銷(xiāo)合同金額和實(shí)際結(jié)算金額不一致,我按哪個(gè)來(lái)計(jì)算繳納印花稅呢(印花稅還沒(méi)有貼花)?然后購(gòu)銷(xiāo)合同購(gòu)買(mǎi)方和銷(xiāo)售方都要繳納印花稅嗎
老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù),是只有銷(xiāo)售合同的金額嗎,采購(gòu)合同的要不要交印花稅的,還有計(jì)稅依據(jù)是不含稅金額,還是含稅金額呢?
老師你好,印花稅購(gòu)銷(xiāo)合同的計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?包括采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同么?合同是含稅金額計(jì)稅依據(jù)就是含稅金額么?
你好,老師,小微企業(yè)繳納印花稅依據(jù)銷(xiāo)售合同,還是銷(xiāo)售合同和采購(gòu)合同都需要計(jì)稅繳納?
印花稅購(gòu)銷(xiāo)合同都需要繳納印花稅嗎?比如我們購(gòu)貨不含稅金額1000元,銷(xiāo)售不含稅金額2000元,那么是不是需要繳納3000元的印花稅,還是只繳納2000元銷(xiāo)售的印花稅
火車(chē)票的退票手續(xù)費(fèi),能計(jì)算進(jìn)項(xiàng)嘛?
商貿(mào)公司銷(xiāo)售薯片,對(duì)方是中型超市,要求開(kāi)專(zhuān)票,個(gè)人卡付款,這種情況怎么辦?
教育局讓我拿會(huì)計(jì)賬薄去教育局檢查,會(huì)計(jì)賬薄包含哪些,會(huì)計(jì)憑證是會(huì)計(jì)憑證哦,不要弄混了
登錄電子稅務(wù)局時(shí),法人的登錄密碼和辦稅人的不一致吧
給公司買(mǎi)的電腦,享受了國(guó)補(bǔ)。只能開(kāi)個(gè)人發(fā)票,這個(gè)可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調(diào)增是嗎?
老師,應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬沒(méi)有核銷(xiāo)!資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款金額是不是要減去壞賬準(zhǔn)備后的金額填列
教育局讓我拿會(huì)計(jì)賬薄去教育局檢查,會(huì)計(jì)賬薄包含哪些
個(gè)體戶(hù)收到法人個(gè)人名字為抬頭的大發(fā)票時(shí)能作進(jìn)項(xiàng)成本用嗎
老師,我們公司24年8月和9月經(jīng)營(yíng)了兩個(gè)月就裝修,然后12月又開(kāi)始經(jīng)營(yíng),連續(xù)12個(gè)月超過(guò)500萬(wàn)的營(yíng)業(yè)收入,是24年8月—25年7月,還是24-8-9-12再到25年9月,這個(gè)時(shí)間怎么算連續(xù)12個(gè)月
老師,有接觸過(guò)那個(gè)再生資源嗎?就是那個(gè),再生資源有沒(méi)有那種即征即退呀,或者是那種稅稅補(bǔ)貼的呀。