您好,能 您好,小規模納稅人且季度總銷售額(普票%2B專票)按凈額計算后為20萬元(≤30萬元),普票40萬元可免稅(因凈額未超限)。紅字專票-20萬元需沖減當期銷售額, 2.原專票是否繳稅:若去年12月開具的20萬元專票已按1%繳稅,今年紅沖后可申請退稅或抵減當期稅款。在增值稅申報表(小規模納稅人適用)中,紅字金額填入“稅務機關代開的增值稅專用發票銷售額”欄(負數),普票40萬元填入“免稅銷售額”欄。
老師,勞務公司一次收取得咨詢服務金額比較大,可以和對方溝通先轉款,然后分1-2年給他們開發票確認收入嗎
老師,我想咨詢一下有關于企業匯算清繳當中有關于表符合條件居民企業之間鼓勵股息紅利等權益性投資收益優惠明細表,也就是A107011的填寫問題,有關于投資成本(第4列)的問題,公司有一個全資子公司,他的投資比例是100%,投資性質是直接投資。投資成本這一欄,是說目前已經進行的投資,比如說已經投資了20萬(就是進入到長期股權投資成本當中的)。還是說一共計劃進行的投資,就比如說預計投資50萬了
老師我是小規模企業,我發現以前的固定資產計提折舊有錯誤,以前21年有三種固定資產,a多記提200元,b少計提了150元,c少計提了180元。目前季度報賬其他固定資產每季度正常折舊3000元。我想把前面錯計提的固定資產修正,可以在這個季度直接寫 借:管理費用3130 貸:累計折舊3130元嗎, 不想調整以前的可以嗎?要調整的話是不是前面的都需要調整呢
老師我是小規模企業,我發現以前的固定資產計提折舊有錯誤,以前21年有三種固定資產,a多記提200元,b少計提了150元,c少計提了180元。目前季度報賬其他固定資產每季度正常折舊3000元。我想把前面錯計提的固定資產修正,可以在這個季度直接寫 借:管理費用3130 貸:累計折舊3130元嗎, 不想調整以前的可以嗎?要調整的話是不是前面的都需要調整呢
公司沒有業務是季度申報,有固定資產,沒有啥業務,公司賬戶一個季度也就是結算一下手續費和利息,能一年做一次賬嗎
免抵退提交申報后如何撤銷?
企業發生訴訟追貨款 前期我方支付了訴頌費給律所 如果勝訴此筆費用有敗訴方承擔 現在勝訴了 對方將款項支付給我們了 如何做賬了?前期 我將我方支付的律師費直記在借 管理費用訴訟費 貸銀行存款了
老師,我是有個商貿公司。營業執照有模板,混凝土。我要是開3個的專票。這個成本票得是什么,
那針對消費稅 自產的貨物用于生產經營的,比如自產的煙絲 連續生產卷煙,也屬于視同銷售嗎?但他自產的貨物這個卷煙是用于了生產經營用啊并沒有銷售出去,
一年房租66000,開發票也是按66000開的,然后要另外去付稅點錢,稅點錢是直接66000*0.09這樣計算的,一年要交幾萬塊的稅點錢,想說會不會直接私賬付房租不要發票劃算點,?這個要怎么計算哪種方式能省點錢?