同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
請(qǐng)問(wèn)一下,在消費(fèi)稅自產(chǎn)自用的組價(jià)公式中,算增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁床皇墙M成(計(jì)稅價(jià)格? 消費(fèi)稅應(yīng)納稅額)?? 增值稅稅率,而是直接用組成計(jì)稅價(jià)格?? 增值稅呢?
老師,我想問(wèn)下稅法里面為什么像算消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格里面是/(1-消費(fèi)稅稅率),不含稅銷售額是/(1+增值稅稅率)
老師,為什么這道題在計(jì)算應(yīng)稅商品應(yīng)交增值稅的時(shí)候是用直接用商品公允價(jià)值乘以增值稅率,而不用加上消費(fèi)稅這個(gè)價(jià)內(nèi)稅再乘以增值稅率?過(guò)往計(jì)算消費(fèi)稅應(yīng)稅商品增值稅都要包含消費(fèi)稅的。
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模季未超過(guò)30萬(wàn),如果有3個(gè)月未起過(guò),有一個(gè)月超過(guò)了,這個(gè)怎么處理?
老師您好;利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損怎么算的,我們是以前年度都是虧損的,這個(gè)月有盈利,我在填企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)虧損的金額怎么算
新產(chǎn)品上學(xué)開始投產(chǎn),到4月才有入庫(kù),那利潤(rùn)表只顯示期間費(fèi)用?
老師您好 這是怎么通過(guò) 9600+2400 小于12800 來(lái)推算出這里的其他權(quán)益變動(dòng)是貸方 是要加的呀?就是這里怎么判定其他權(quán)益變動(dòng)方向的?
急啊,我點(diǎn)了5提交申報(bào)表,后來(lái)把增值稅報(bào)表改了,這里如何刷新啊?這里的應(yīng)退稅額和免抵稅額有變化,沒(méi)有正式在右下角提交提交
老師,外貿(mào)企業(yè)的印花稅計(jì)稅依據(jù)是銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?那個(gè)出口退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要不要也算進(jìn)去啊
老師好,請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在報(bào)3月個(gè)稅,由于之前1.-2月工資已在賬上做了,但沒(méi)在個(gè)稅平臺(tái)申報(bào),現(xiàn)在如何在個(gè)稅平臺(tái)補(bǔ)前期兩個(gè)月的工資申報(bào)?還有期中幾個(gè)員工是退休聘請(qǐng)來(lái)的,又該如何在個(gè)稅平臺(tái)上填寫申報(bào)?謝謝
老師,我們公司被稅務(wù)稽查了。2022年有100多萬(wàn)的發(fā)票,對(duì)方是定型虛開,我們說(shuō)是立案,看怎樣定型。我是2024年到的這家公司,現(xiàn)在是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。對(duì)我有什么影響嗎?
老師,我公司向另一個(gè)公司租的辦公用房子,但是對(duì)方公司不給開發(fā)票,我匯算清繳的時(shí)候調(diào)增會(huì)影響對(duì)方公司嗎?以前的財(cái)務(wù)一直掛賬預(yù)付賬款,她說(shuō)調(diào)增會(huì)影響對(duì)方公司,對(duì)方公司是領(lǐng)導(dǎo)的朋友。
但是居間合同提前都簽過(guò)了,簽的是半年付清,也沒(méi)有約定開發(fā)票的事,這種怎么辦,如果不想一次確認(rèn)收入怎么辦
?您好,要組價(jià)、造價(jià)格 , 先÷(1-稅率)把稅塞進(jìn)去,再×稅率。 有現(xiàn)成的含稅售價(jià), 直接×稅率。 會(huì)計(jì)說(shuō)的“不含稅”,可能不含增值稅但含消費(fèi)稅,看題目語(yǔ)境(天大地大,不如題給的條件大)