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銀聯商務代付給公司的貨款怎么寫分錄?手機店個體戶查賬征收小規模納稅人。就是客戶買手機刷的POS機,當時是刷到銀聯商務里面的再代付轉給公司公賬上。然后后面開票給客戶后再做什么分錄?還有一種是當時刷了POS機銀聯商務第2天會轉錢到公賬,然后第2天也開出票了這種情況怎么做分錄?

2025-04-04 21:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-04 21:34

您好,刷卡: 借:應收賬款-銀聯商務 10100 貸:主營業務收入-暫估 10100/1.13 應交稅費-應交增值稅 10100/1.13 *13% 到賬并開票,假設扣10元手續費: 借:銀行存款 10090 財務費用-手續費 10 貸:應收賬款-銀聯商務 10100

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快賬用戶7039 追問 2025-04-04 21:44

還有一種情況是當月刷了卡, 到公司賬上,然后第2個月才開票出去, 會計分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2025-04-04 21:48

?您好,借:應收賬款-銀聯商務 10100 ? 貸:主營業務收入-暫估 10100/1.13 ? 應交稅費-應交增值稅 10100/1.13 *13% ?補開票時把上月分錄紅沖,借:應收賬款-銀聯商務- 10100 ? 貸:主營業務收入-暫估 -10100/1.13 ? 應交稅費-應交增值稅- 10100/1.13 *13% ?再按發票做分錄 借:應收賬款-銀聯商務 10100 ? 貸:主營業務收入-暫估 10100/1.13 ? 應交稅費-應交增值稅 10100/1.13 *13% ? 到賬分錄 借:銀行存款 10090 ? 財務費用-手續費 10 ? 貸:應收賬款-銀聯商務 10100 申報 未開票確認收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍票正數,還有未開票收入(負)和增值稅(負),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。 ?分錄:借:應收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正) ?開票月就是原來分錄復制,本月沖回原來一個負按發票的一個正,2分錄 ? 借:應收賬款(負) ?貸:未開票收入(負) ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅(負) ? 借:應收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正) 收入確認的原則不以開具發票為依據,而是遵循權責發生制原則。根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第九條,企業應納稅所得額的計算以權責發生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用

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公司代銷售公司支付手機款,借:其他應收款,貸:銀行存款,還回時做相反分錄
2020-05-05
同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-04-12
你好,分錄是正確的 貸銀行存款
2022-01-20
你好,你是想咨詢什么問題呢
2024-10-11
你好,可以抵消的 購買時借固定資產12 貸銀行存款10 應付賬款2
2022-04-03
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