您好,填到預付賬款里面
其他應收款科目期末余額在借方負數 其他應付款科目期末余額在貸方負數,請問在財務報表資產負債表中如何填寫呢?
如果期末其他應付款科目余額為負數,編制資產負債表時需要重分類嗎
資產負債表中的其他應收款和其他應付款如何填列,其他應付款期末=其他應付貸方余額+其他應收貸方余額,如果其他應收只有借方余額,那是不是說資產負債表里的其他應付款期末數就=科目余額表的其他應付款余額
老師,資產負債表其他應收款期末余額是負數是哪里做錯了,資產不應該是負數啊
老師,根據科目余額表填資產負債表時,科目余額表中其他應收款期末貸方余額在填資產負債表時應該填負數吧
老師,代扣個人社保費科目期末是平的還是有余額的啊
商品已經收到了,成本票不能及時開,可以暫估入庫嗎?成本票在明年匯算清繳前開進來可以嗎?
老師 24 年銀行扣了一筆企業賬戶管理費用 300元沒有入賬,請問今年怎么做這筆帳?
老師你好,23年9月有筆研發費用費用化1000元的分錄,由于手誤一進一出平了,怎么調整科目,要申報高新,如果改的話,財務報表更正第三季度和第四季度的、還有季度所得稅第三和第四季度還有年度企業所得稅匯算清繳嗎
股東投資款應該轉2萬,轉入了20萬,直接退回可以嗎
老師 同時擔任兩家公司的會計 一家給交了社保 一家沒給交 怎么處理
老師,不太理解A,能解答下嗎?謝謝
員工采購物資100元,報銷100元,結果商家退10元給員工,分錄怎么寫
你好,老師,差旅費津貼,定額包干,需要發票入賬嗎?和業務員提供的住宿發票和餐飲發票報銷沖不沖突
老師好,第一季度有所得稅,那我之前是年虧損,24年年度匯算清繳還沒有申報,會不會是沒有申報的原因,造成現在第一季度有所得稅
其他應收如果是負數呢
這個就是預收賬款這個