是的,那個再下月轉出就行
我這邊有一張進項票,已經跨月,金額開錯了,且我已經認證抵扣了,現在他們要求退回,我是不是開一個紅字信息表給對方就行,這邊有進項稅額轉出就行,那張錯的發票要退回嗎
老師,您好,我是一般納稅人門窗廠,我認證了一張錯誤進項票,現在對方還沒沖紅,他的意思是我這邊已經認證了,系統所以他無法沖紅,讓我這邊沖紅,老師我這邊可以沖紅嗎
老師。你好。上月發票開錯了,但是已經認證抵扣。這個月對方紅沖后重新開具正確專票。這樣我們上月需要進項稅轉出嗎?
老師,我們的供應商2021年開的發票名稱開錯了,稅務局讓他們重新開,我這邊發票已經進項抵扣了。這個進項發票他那邊要沖紅重新開,我這邊需要怎么做。
老師,我們的供應商2021年開的發票名稱開錯了,稅務局讓他們重新開,我這邊發票已經進項抵扣了。這個進項發票他那邊要沖紅重新開,我這邊需要怎么做。
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
老師,那就是下個月報稅的時候,我這做那個進項稅額的轉出就行是吧,也是在電子稅務局直接報就行是吧。沒弄過,還是得去窗口辦呢?
直接在附表2填紅字信息那個欄進項轉出
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
老師,再麻煩問您一下,這個紅沖,我作為購買方可以申請紅沖嗎?
可以申請紅字信息的
雙方都可以申請,等待對方確認就行是嗎?確認好了,銷售方開具紅字,然后再重新開具一份正確的就行吧。迷糊了
是的,雙方都可以申請,等待對方確認就行
好,謝謝老師了
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