借:其他應收款 3000 貸:銀行存款 3000
借:銀行存款 2500 借:管理費用-福利費 500 貸:其他應收款 3000
老師您好,如果生育期間公司發放工資20000元,最后醫保局報銷生育醫療費用3000元,生育津貼18000元,生育醫療費用發給職工,生育津貼給公司,這個怎么做賬呢
老師好,請問一下,我公司有個一個員工工傷,提供醫院治療的發票一萬多元,公司按發票金額予以支付。同時該員工也申報了工傷,后期會有工傷的錢轉入公司,這個賬怎么做啊?
請問老師,車間員工因工作被機器傷到,去醫院治療費用,我們公司給報銷,應該怎么入賬?
請問老師員工受工傷了,醫院費老板墊付3000元醫藥費,回來去工傷科、社保局交資料報銷此費用,3000元醫院給以報銷打到了公司賬戶上,這怎么做賬
老師,請問員工工傷賬務怎么處理呢 1.入院現金交押金5000 2.總醫療費12000.5,社保報銷9800,用押金付2200.5,退現金押金2799.5 3.銀行收到公司為員工購買的商業保險理賠款7200.5(社保報銷后220.5-免賠額100=2100.5,出院醫院建議休息兩個月,保單賠付45天*100/天,共4500,加住院津貼600) 4.社保工傷理賠款2000
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
職工實際醫治了3800元,自己墊付了800元
第二筆分錄 借:銀行存款 2500 借:管理費用-福利費1300 貸:其他應收款 3800
對嗎,老師
是的,你的理解與處理是對的。