先完成24年度匯算,一季度申報可自動帶出彌補虧損金額
前三季度虧損,第四季度盈利,全年盈利,預繳企業所得稅,明年匯算清繳時彌補以前年度虧損后仍需繼續彌補,預繳的企業所得稅返還嗎?
去年虧損,今年四季度盈利,彌補虧損在四季度企業所得稅就抵,還是在匯算清繳彌補?
你好,老師,我們企業前幾年都是虧損,今年第一季度盈利了,在報月報的時候是必須要繳納企業所得稅嗎?還是可以彌補以前年度虧損的,
老師,比如,我前3年企業所得稅匯算清繳都虧損,但今年匯算清繳時盈利了,我可以全部彌補以前年度虧損嗎?不交企業所得稅嗎?
老師,我們公司2022年企業所得稅匯算清繳的時候累計的彌補虧損有3033159.09元,一季度在預繳企業所得稅時,彌補以前年度虧損442742.6元,那在二季度預繳企業所得稅時彌補以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進貨稅率也是13%,給客戶開票價稅合計1130,我算的是至少加8個點才不會虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價稅合計是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現在分公司轉我了一筆錢,這筆錢我要交個人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內容是桶裝水 開票的時候桶裝水大類是什么
你好 老師 個體工商戶 我的經營范圍是機械電氣設備制造 那我能開*勞務*類的發票嗎
你好老師,有兩個問題都是24年的賬 1.做賬未做價稅分離,收入為含稅收入(賬) 2,少報4萬收入,領導讓補到12月 上以兩個問題,一個是改報表,一個是改稅務,分別如何操作?
本月開具技術服務費(施工)29萬。6個點稅額16415。可以拿什么樣的進項抵扣呢,稅負率大概是多少正常
老師。請問低保的個人可以注冊個體戶嗎?核定個體戶有影響嗎,如果注冊了。會影響這個人享受不到低保嗎
老師您好,請教一下,公司是空調設備銷售及安裝,收入16萬,開進來成本票7萬,開進來的各種費用票很多,最終利潤是負數,像這種公司還要暫估成本開進來成本票嗎?
好的,這樣彌補虧損后沒有盈利就不用計提所得稅是嗎?
是,彌補虧損后沒有盈利就不用計提所得稅