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老師小微企業開3%的專票,價稅合計是735588,增值稅,附加稅,印花稅,所得稅都是多少?怎么計算

2025-03-31 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-31 15:56

增值稅735588÷1.03×3% 附加稅735588÷1.03×3%×6% 印花稅看具體的業務,如果是買賣業務的,735588÷1.03*萬分之3減半 企業所得稅我是小型微利企業,735588÷1.03-附加稅印花稅)*5%。

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快賬用戶6814 追問 2025-04-01 10:17

老師,附加稅是6嗎?都包含什么

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快賬用戶6814 追問 2025-04-01 10:18

哦!是12!減半吧

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齊紅老師 解答 2025-04-01 10:18

附加稅是減半之后的 城建稅7%,地方教育2%,教育附加3%。

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快賬用戶6814 追問 2025-04-01 10:20

所得稅為什么那樣計算呢,沒明白

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快賬用戶6814 追問 2025-04-01 10:21

老師,我因為票開錯了紅沖了,造成成本票多了,這個怎么弄?

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齊紅老師 解答 2025-04-01 10:21

企業所得稅是按照利潤乘以5%。小型微利企業的。

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齊紅老師 解答 2025-04-01 10:21

收入減成本減期間費用減稅金及附加是利潤。這里你就沒有成本和期間費用,所以只減了稅金及附加。

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快賬用戶6814 追問 2025-04-01 10:23

老師,我因為票開錯了紅沖了,造成成本票多了,這個怎么弄?

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齊紅老師 解答 2025-04-01 10:25

你紅沖了銷售發票開重新開嗎?

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快賬用戶6814 追問 2025-04-01 10:27

紅沖了58只開了20多,這樣就造成就來的勞務票多了,這個除了紅沖多進來的勞務票,還有其他的辦法嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-01 10:28

那你有沒有確認收入?那這部分成本也紅沖就是了

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齊紅老師 解答 2025-04-01 10:28

建筑的可以做到工程施工里面去。

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快賬用戶6814 追問 2025-04-01 10:32

老師,不是建筑,是鋼結構行業,如果不紅沖有辦法嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-01 10:33

你好,那你對應的收入以后還做嗎?不做的話肯定不行。你現在是收入小于成本。有被查賬的風險。你銷售出去的產品退回來了,你需要入庫,借庫存商品,借主營業務成本負數。

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快賬用戶6814 追問 2025-04-01 10:36

好的,知道了老師,那就只能紅沖成本發票了

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齊紅老師 解答 2025-04-01 10:38

成本發票,你退回去了才能紅沖。如果沒有退回的話,你賬上只紅沖成本就可以。

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快賬用戶6814 追問 2025-04-01 10:56

什么意思?

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齊紅老師 解答 2025-04-01 10:57

就是你們單位沒有退貨的情況下,成本發票不用紅沖。你賬上只做紅沖賬務處理。相當于是你們單位的存貨。

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快賬用戶6814 追問 2025-04-01 14:59

老師,現在的問題是,這個項目是累計結算,之前按照理論結算開的票,現在到最終結算,沒干那么多活,所以紅沖了之前的一張50多萬發票,又開了一張20多萬的,這就造成了之前進的成本勞務票多了,這個怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-04-01 15:00

你好,那你這個成本退回去了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-01 15:00

誰給你提供的成本?

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快賬用戶6814 追問 2025-04-01 15:03

全是外加工吧!沒有退回去

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齊紅老師 解答 2025-04-01 15:04

當時結轉的成本分錄

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2025-03-31
增值稅等于銷項稅額減進項稅額 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 企業所得稅不含稅的收入減成本)*5% 安這個計算 單位是商貿還是生產的?
2024-01-29
小微法定稅率20%,22年100萬以內按2.5%,100-300萬的按5%;23至24年,倆檔都按5%。 這個稅率不能相加,納稅的基數不同,所得稅是應納稅所得為基數
2023-08-14
你好,增值稅方面是小規模納稅人? 還需要知道? ?利潤總額? 是多少,才可以計算企業所得稅的
2024-11-26
同學你好 所得稅是不含稅的2% 附加稅是增值稅的12% 3%*(1加12%)%2B0.03%%2B2%
2020-12-04
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