增值稅735588÷1.03×3% 附加稅735588÷1.03×3%×6% 印花稅看具體的業務,如果是買賣業務的,735588÷1.03*萬分之3減半 企業所得稅我是小型微利企業,735588÷1.03-附加稅印花稅)*5%。
開了237000的票,交的增值稅2346.53,企業所得稅645.3印花稅35.2附加稅234.65,能不能算出企業所得稅的利潤是多少
小微企業個獨價稅合計開300萬發票,沒有進項和成本,需要交多少增值稅及附加稅,經營所得?
老師,我想問下小型微利企業2023年增值稅、附加稅、印花稅、企業所得稅的稅收政策是什么?
如果開200萬3%的專票,在沒有進項票的情況下要交多少增值稅,多少企業所得稅,多少附加稅,怎么計算的,老師給寫下
老師,小微企業銷售13%,進項13%,所得稅是小型微利企業。怎么核算出所有的稅費(含增值稅附加稅所得稅一起)合計大概多少點???
老師,為什么那個差額開票系統,扣除發票可以重復選擇呢
老師那簡易計稅只能扣除分包成本嗎?采購的其他材料,機械郵費不能扣除嗎
老師,請問一下個人所得稅。公司代扣了。但是。忘記從員工身上扣了,員工離職了,公司自己承擔這個是不是?調在營外支出,借營業外支出,貸應交個稅
拼柜出口,一個提單,2個報關單,一單別人的,一單自己的,稅局要求拿到拼柜別人報關單,人家商業機密不愿意給,這樣情況怎樣處理?
老師成本票如果我們開全額開票的時候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發票,做借主營業務成本,借應交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發票稅額直接確認應交增值稅銷項稅額就可以了如果公司所有項目都是簡易計稅是不是也不能混淆扣除
老師,被辭退是不是走的那天工資當場結清,我記得初級經濟法里是這么說的
勞務派遣公司按什么確認收入
小微企業怎么認定,或者認定標準是什么,老師
老師,工商年報,公司只有營業執照,沒有經營,沒有稅務登記,企業資產狀況信息怎么填
員工休產假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計提稅前工資,實際尚未發放。現員工收到社保直接打入的生育津貼,請問如何賬務處理生育津貼這部分金額
老師,附加稅是6嗎?都包含什么
哦!是12!減半吧
附加稅是減半之后的 城建稅7%,地方教育2%,教育附加3%。
所得稅為什么那樣計算呢,沒明白
老師,我因為票開錯了紅沖了,造成成本票多了,這個怎么弄?
企業所得稅是按照利潤乘以5%。小型微利企業的。
收入減成本減期間費用減稅金及附加是利潤。這里你就沒有成本和期間費用,所以只減了稅金及附加。
老師,我因為票開錯了紅沖了,造成成本票多了,這個怎么弄?
你紅沖了銷售發票開重新開嗎?
紅沖了58只開了20多,這樣就造成就來的勞務票多了,這個除了紅沖多進來的勞務票,還有其他的辦法嗎
那你有沒有確認收入?那這部分成本也紅沖就是了
建筑的可以做到工程施工里面去。
老師,不是建筑,是鋼結構行業,如果不紅沖有辦法嗎
你好,那你對應的收入以后還做嗎?不做的話肯定不行。你現在是收入小于成本。有被查賬的風險。你銷售出去的產品退回來了,你需要入庫,借庫存商品,借主營業務成本負數。
好的,知道了老師,那就只能紅沖成本發票了
成本發票,你退回去了才能紅沖。如果沒有退回的話,你賬上只紅沖成本就可以。
什么意思?
就是你們單位沒有退貨的情況下,成本發票不用紅沖。你賬上只做紅沖賬務處理。相當于是你們單位的存貨。
老師,現在的問題是,這個項目是累計結算,之前按照理論結算開的票,現在到最終結算,沒干那么多活,所以紅沖了之前的一張50多萬發票,又開了一張20多萬的,這就造成了之前進的成本勞務票多了,這個怎么辦?
你好,那你這個成本退回去了嗎?
誰給你提供的成本?
全是外加工吧!沒有退回去
當時結轉的成本分錄