需要更正第4季度申報(bào)的人數(shù)
麻煩問一下,我們企業(yè)是小規(guī)模,我在報(bào)第二季度稅的時(shí)候填寫財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表因?yàn)闆]有帶出來,所以自己填的年初數(shù),但是我當(dāng)時(shí)把年初數(shù)看成期初數(shù),結(jié)果填錯(cuò)了填成第一季度期末數(shù)了!現(xiàn)在報(bào)第三季度的稅才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,麻煩問一下需不需要改?怎么改?
老師好,去年第四季度企業(yè)所得稅交了,但是1月做賬的時(shí)候忘記去寫計(jì)提和繳納的分錄了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作???然后現(xiàn)在不是報(bào)去年的年報(bào)嗎,我還能按照去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫嗎?
老師好,現(xiàn)在報(bào)稅了,有用過好會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)軟件的老師嗎?利潤表季報(bào),有本年累計(jì)數(shù),有第一季度的數(shù),有第二季度的數(shù), 小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是第二季度報(bào)稅,本年累計(jì)數(shù)是本年累計(jì)數(shù)和第一季度的合計(jì)數(shù)還是光是本年累計(jì)的數(shù)呢? 還有利潤表的數(shù)填錯(cuò)了,涉及到哪些表要改呢?報(bào)企業(yè)所得稅的話,本年累計(jì)發(fā)生額是第一季度+第二季度的 還是光是第二季度的數(shù)呢? 謝謝老師
老師好,現(xiàn)在報(bào)著稅了,有實(shí)操過好會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)軟件的老師嗎?利潤表季報(bào),有本年累計(jì)數(shù),有第一季度的數(shù),有第二季度的數(shù), 小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是第二季度報(bào)稅,本年累計(jì)數(shù)是本年累計(jì)數(shù)和第一季度的合計(jì)數(shù)還是光是本年累計(jì)的數(shù)呢? 還有利潤表的數(shù)填錯(cuò)了,涉及到哪些表要改呢?報(bào)企業(yè)所得稅的話,本年累計(jì)發(fā)生額是第一季度+第二季度的 還是光是第二季度的數(shù)呢? 謝謝老師
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會(huì)計(jì)做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務(wù)成收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在我更正是不是直接沖借:應(yīng)收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進(jìn)項(xiàng)稅和個(gè)稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行利息 有三個(gè)銀行卡就要做3個(gè)分錄啊?
員工工傷會(huì)計(jì)怎樣處理,借應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸,銀行存款?
請(qǐng)問,如果新購入的固定資產(chǎn)滿足一次性計(jì)入費(fèi)用,是在當(dāng)季申報(bào)所得稅的時(shí)候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場(chǎng),正在裝修中,之前裝修費(fèi)用都記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,本月有了收入,可以把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會(huì)有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個(gè)月主要就是保潔和維修,這個(gè)月需要給開保潔費(fèi)發(fā)票(因?yàn)闆]發(fā)生維修)
既有內(nèi)銷也有外銷的外貿(mào)公司,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,如果光外銷沒有內(nèi)銷就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務(wù)的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
怎么更正呢
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢
我們是2024年7月變成人員18人的,是不是應(yīng)該從2024年第三季度的申報(bào)表開始更正呀
那個(gè)是看季末人數(shù),不看中間月份,有變化就更正
我可以先按18人提交年報(bào)了,再更正第三和第四季度季報(bào)嘛?
不可以的,先更正季報(bào)
從業(yè)人數(shù)就是公司發(fā)工資人數(shù)和報(bào)個(gè)稅人數(shù)是嗎
是的,直接看工資表上的季末人數(shù)