你好,這個是什么原因?要補交增值稅。
老師,3月份調整21年1月份報稅報表 補交了增值稅及滯納金 記賬時候這部分滯納金需要調整以前年度損益嗎?同時補計提附加稅的時候 營業稅金及附加科目是不是要計入以前年度損益?
我們2021年計提工資3000萬,2022年1月份補計提了2021年12月份工資2萬元,截止現在3002萬的工資都發放了,那匯算清繳賬載金額,稅收金額怎么填寫啊,補計提分錄需要通過以前年度損益調整來做嗎?
我們2021年計提工資3000萬,2022年1月份補計提了2021年12月份工資2萬元,截止現在3002萬的工資都發放了,那匯算清繳賬載金額,稅收金額怎么填寫啊,補計提分錄需要通過以前年度損益調整來做嗎?
我們2021年計提工資3000萬,2022年1月份補計提了2021年12月份工資2萬元,截止現在3002萬的工資都發放了,那匯算清繳賬載金額,稅收金額怎么填寫啊,補計提分錄需要通過以前年度損益調整來做嗎?
8月份,更改去年的匯算清繳,涉及到補稅,交滯納金……請問老師8月份,需要做什么賬務處理,分錄怎么寫! 例如:計提所得稅,滯納金,交所得稅等,需要用到以前年度損益調整嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
賬是按實際收入做的,增值稅每月是按開票金額報的,導致少報了未開票收入。
你好,這樣的話,是你申報錯了。 這種需要更正申報。
已經更正申報了,在25年1月也繳納了補繳的增值稅 附加稅 和滯納金,在25年1月分錄改怎么做呢
你好,你這個是更正了之前所屬期的申報,對吧?
嗯 是的 在25年1月更正了24年第2.3.4季度的收入所產生的增值稅
你好,這樣的話,借,應收賬款。貸,以前年度損益調整,應交稅費,應交增值稅。 借,以前年度損益調整待應交稅費,應交城建稅,教育費附加等等。
對了,老師我們是小規模
你好,這個跟小規模沒什么關系。
應收賬款怎么銷呢
你更正的收入是什么業務的收入呢?
當時有沒有收到錢呢?
有收到錢,賬面是正確的,稅務只報了開票部分
你好,那你當時收到的錢是計入什么科目的嘞?
借:銀行存款 貸:主營業務收入
你好,你的意思是說當時你已經做了收入,只是沒有申報,對不對?
老師 是的
還有一點 25年之前對方會計做賬 一直都是按含稅價申報的 每月也沒有計提增值稅 收了多少錢就報多少收入 沒有區別收入和增值稅 這個有沒有影響
你好,這個你要用借,以前年度損益調整貸,應交稅費,應交增值稅。我
老師 能麻煩寫出詳細的分錄嗎
你要用借,以前年度損益調整貸,應交稅費,應交增值稅。 對于附加稅是借,以前年度損益調整貸,應交稅費應交城建稅,教育費附加,然后繳納就可以了。