你好 之前怎么做的
你好 想咨詢一下 去年我們暫估入庫了原材料 今年匯算清繳前沒有取得對應(yīng)的發(fā)票 做了納稅調(diào)增 這個調(diào)增的部分需不需要做分錄呢?我們?nèi)ツ晔翘潛p的 然后在匯算清繳后取得發(fā)票了 應(yīng)該要怎么樣做分錄呢 之前調(diào)增的部分現(xiàn)在是不是可以沖減掉呢
老師,您好,我今年匯算清繳上年度的賬時,忘記調(diào)增了怎么處理啊,不調(diào)增會有啥影響呢? 另外,上年度的賬做完了沒有取得發(fā)票,在次年(匯算清繳前)取得了的那些發(fā)票還可以補(bǔ)到上年度里面嗎,請問如果能補(bǔ)是怎么補(bǔ)要調(diào)賬和調(diào)報表嗎
之前做過暫估入庫入賬,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,年度所得稅匯算清繳前未取得發(fā)票,也沒有調(diào)增,現(xiàn)在遇到稅務(wù)稽查怎么辦
老師請問以前年度做匯算清繳時沒有取得稅前扣除憑證,做了30欄的納稅調(diào)增,去年取得了憑證了,要怎么做納稅調(diào)減呢
請問老師取得以前年度的發(fā)票,之前匯算清繳作了納稅調(diào)增,現(xiàn)在跨年度又取得了發(fā)票,怎么入賬呢?分錄怎么寫?
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應(yīng)稅項是按照開發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費(fèi)用科目,請問匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務(wù)處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進(jìn)行交印花稅,其他未抵扣的進(jìn)項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費(fèi)是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉(zhuǎn)讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業(yè)用的是小準(zhǔn)則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)負(fù)債表沒有這個科目應(yīng)該怎么申報?
外貿(mào)出口退稅中有5項商品,進(jìn)項其中一項是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個收據(jù)部分是供應(yīng)商確定無法開出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬,是2023年補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
之前入了費(fèi)用,匯算清繳的時候調(diào)增了,現(xiàn)在又取得了發(fā)票,應(yīng)該怎么處理呢?
借其他應(yīng)付款貸,利潤分配,未分配利潤借,利潤分配,未分配利潤貸,其他應(yīng)付款 匯算清繳,納稅調(diào)減。
你這兩筆分錄是相反的,對報表沒什么影響吧
對的是的,沒有影響到
那我不明白寫這個分錄是什么含義呢?
救命,收到了,發(fā)票第一個是紅蟲沖無票支出的,第二個是做發(fā)票的
那把之前的分錄紅沖,取得發(fā)票了為什么不是入成本費(fèi)用,確是計其他應(yīng)付款呢?
因為跨年了,涉及到損益類的科目,用以前年度益調(diào)整或是利潤分配未分配利潤代替。它不影響今年的利潤。