你好,這個不一定,資產(chǎn)負(fù)債表里面是重分類之后的科目,余額表是沒有重分類的 可以
老師,就是是資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款有出現(xiàn)數(shù)字,賬上沒有預(yù)收,科目余額表也沒有數(shù),可是資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收的數(shù)剛好就是應(yīng)收缺的那個數(shù),報表才平。應(yīng)該怎么辦呢?
老師好,用軟件做賬,是不是科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表上一致啊,查哪里錯的時候看不出來科目余額表,只有資產(chǎn)負(fù)債表的左右不平啊,平時我們記賬的話先在科目余額表上體現(xiàn)的吧,科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表同步更新的嗎
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,我看代賬給我的報表有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,但是我在明細(xì)賬里沒有數(shù)據(jù),科目余額表也沒有,代賬說是自動生成的,應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)目沒有錯,但是我的科目余額表沒有預(yù)收和預(yù)付,我該怎么核對呢?
科目余額表借方期末余額負(fù)的1548902.22元,在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款列示的就是付的1548902.22元,我可以調(diào)到預(yù)收賬款正的1548902.22元嗎?那應(yīng)收賬款在資產(chǎn)負(fù)債表期末余額就是零,這樣可以嗎?
應(yīng)付賬款期末余額在借方,然后系統(tǒng)出資產(chǎn)負(fù)債表的時候,應(yīng)付賬款項目為0,它的期末余額移到了預(yù)收賬款項目(方法一),但是我們公司都不用預(yù)收預(yù)付賬款科目的,我想應(yīng)付賬款直接負(fù)數(shù)體現(xiàn)在報表上,預(yù)收賬款是0(方法二),可以這樣操作報表嗎?因為要季報財報了 問題2,我按負(fù)數(shù)體現(xiàn)(方法二)做了報表,但是資產(chǎn)總額比方法一少了,這個沒關(guān)系嗎
你好,我朋友借錢了,他在韓國打工,能不能電子版借條
老師:工商年報中的從業(yè)人數(shù),包含用工單位里面的勞務(wù)派遣人員嗎?
支付給用友公司的軟件服務(wù)費(fèi),是否需要繳納印花稅?
請問收到裝修費(fèi)60萬,怎么做長期待攤費(fèi)用攤銷,這種要有殘值的嗎需要多少年
老師,法人分紅12萬是20%個稅,即交稅24000元對嗎?如果一年領(lǐng)工資12萬,沒其他扣除情況下,是一年交稅3480元對嗎?謝謝老師
用友賬套里面,想要刪除一個賬套怎么刪除呢
收取的停車場租金一般納稅人增值稅是幾個點呢
老師,公司自己的食堂免費(fèi)提供給員工就餐,買米,菜等費(fèi)用怎么做賬?
你好老師,報所得稅年報的時候職工薪酬包含社保嗎
現(xiàn)在租金要怎么做賬,分錄這些
資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表要是保持一致,不進(jìn)行重分類可以嗎?
不可以的。這個必須充分類。
老師,這個報表數(shù)據(jù),能看出來它的資產(chǎn)超過五千萬了嗎?
你好從這里看不出來
我科目余額表應(yīng)收賬款-2568208.17,應(yīng)付賬款-928644.78,只看期末數(shù),這樣結(jié)合著看,能看出來嗎?
你好,他不一定非得看期末期初,他得根據(jù)平均數(shù)據(jù),季度初加上季度末)/2,這個是一個季度的平均。
季度末超過5000萬 季度初有可能低于5000萬,不一定超過5000。
小微企業(yè)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)是年末資產(chǎn)超過五千萬還是平均超過五千萬呀
是年平均值超過5000萬。
這個看報表怎么算
第一季度平均值=(上年12月末余額+3月期末余額)/2 第二季度=(3月期末余額+6月期末余額)/2 第三季度=(6月期末余額+9月期末余額)/2 第四季度=(9月期末余額+12月期末余額)/2 4個季度平均數(shù)據(jù)/4